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請問:2月商品入庫發(fā)票未到,借:庫存商品(暫估),貸:應付賬款(暫估)。同時2月暫估的商品己發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估,貸:庫存商品(暫估)。3月收到發(fā)票分錄怎么做?(收到發(fā)票金額跟暫的全額是一致的)

2022-07-18 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-18 20:10

借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸發(fā)出商品,這個是紅沖的 然后再做發(fā)票的金額,庫存商品貸應付賬款 借發(fā)出商品貸庫存商品

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快賬用戶6620 追問 2022-07-18 20:25

老師,發(fā)出商品跟發(fā)票的金額沒錯的情況下也要沖回嗎?

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快賬用戶6620 追問 2022-07-18 20:27

下月收到的發(fā)票金額跟暫估的金額一致,發(fā)票到了沖暫估入庫的,那發(fā)出商品也要回沖?

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齊紅老師 解答 2022-07-18 20:27

發(fā)出商品可以做也可以不用做的。

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快賬用戶6620 追問 2022-07-18 20:36

老師,上月那暫估的入庫如果先發(fā)出,那發(fā)出商品不平啊

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齊紅老師 解答 2022-07-18 20:36

借庫存商品貸應付賬款,這個是發(fā)票的,然后再紅沖暫估借應付賬款貸庫存商品怎么會不一致,怎么會有差異?

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快賬用戶6620 追問 2022-07-18 20:39

暫估入庫500,發(fā)出商品400。下月來發(fā)票500紅沖,藍字發(fā)票500,因為有個商品暫時沒銷售。那這樣暫估還有金額啊

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齊紅老師 解答 2022-07-18 20:44

借應付帳款暫估貸庫存商品500 不是紅沖了嗎 借庫存商品貸應付帳款500

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快賬用戶6620 追問 2022-07-18 20:50

那請問,暫估的商品是否需要另做一個商品 明細表(暫估)還是直接入在庫存,下月直接紅沖掉

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快賬用戶6620 追問 2022-07-18 20:52

自己做了一個EX表的暫估入庫。感覺老是不對。暫估入庫然后發(fā)出商品。下月來票再沖銷做正確的,一進一出好像就沒有商品了

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齊紅老師 解答 2022-07-18 20:56

出入庫可以不調(diào)整的 只需要做賬務處理

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快賬用戶6620 追問 2022-07-18 20:58

那庫存商品明細賬應怎么登記。設置三個明細:庫存商品明細賬,暫估入庫明細賬,發(fā)出商品明細賬??

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齊紅老師 解答 2022-07-18 21:15

庫存商品只有一個明細賬, 你暫估的時候應付賬款暫估就可以的,你的庫存商品還是填寫具體的明細 發(fā)出商品是一個單獨的科目,不在庫存商品里面登記

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快賬用戶6620 追問 2022-07-18 21:22

應付賬款暫估需要具體明細嗎,比如:名稱型號數(shù)量?還是暫估-某供應商

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齊紅老師 解答 2022-07-18 21:28

不用 直接應付賬款暫估就可以的 借庫存商品a,產(chǎn)品/B、產(chǎn)品 貸,應付賬款暫估, 這個就是完整的

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快賬用戶6620 追問 2022-07-18 21:30

那發(fā)票來到時,不是要沖銷暫估庫存商品,再入庫,那這兩筆分錄不用登記進庫存商品明細賬嗎。

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齊紅老師 解答 2022-07-18 21:31

你好,可以不用做的,你只要不是根據(jù)進銷存來下推生成發(fā)票的,可以不用做入庫,你只需要紅沖就可以了。

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齊紅老師 解答 2022-07-18 21:31

想完整的話,你可以做的做一個紅沖入庫的,然后再做一個發(fā)票入庫的。

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快賬用戶6620 追問 2022-07-18 21:33

我們是一般納稅人。那財會的庫存商品明細賬就不用反映這個?如果來的發(fā)票跟暫估的金額不一樣,就要登記嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-18 21:33

你好 是的,是這么做的

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快賬用戶6620 追問 2022-07-18 21:37

老師,如果只紅沖那不是不平嗎?暫估-紅沖。那相當于發(fā)票來了沒記帳。

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齊紅老師 解答 2022-07-18 21:41

借庫存商品貸應付賬款暫估500, 發(fā)票到了借,應付賬款暫估500貸,庫存商品500, 借庫存商品貸應付對方企業(yè)500,哪個不平,你能說一下嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-18 21:41

應付賬款,對方企業(yè)你需要付款的,借應付賬款,對方企業(yè)貸銀行存款不就可以了?

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借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸發(fā)出商品,這個是紅沖的 然后再做發(fā)票的金額,庫存商品貸應付賬款 借發(fā)出商品貸庫存商品
2022-07-18
一個對的是的,第二個需要的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要紅沖,然后再做發(fā)票的。
2021-12-10
借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項、 貸預付賬款
2023-04-09
你好,月末的應付賬款暫估重分類做的不對呀,你應該是借庫存商品貸應付賬款暫估。
2022-08-01
您好。把之前的暫估全部沖銷。這一步會做分錄么
2021-10-12
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