借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸發(fā)出商品,這個是紅沖的 然后再做發(fā)票的金額,庫存商品貸應付賬款 借發(fā)出商品貸庫存商品
2020年12月 暫估入庫;借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應付賬款45000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營業(yè)務成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應該怎么寫分錄呢?
暫估商品入庫,后收到發(fā)票,未付款,沖銷時,必須要把庫存商品一起沖銷嗎,暫估價和發(fā)票金額一致,能不能借:應付-暫估,借:進項稅,貸:應付-實際
老師,請問一下2021年12月暫估入庫了一筆商品,71680,借庫存商品 貸應付賬款暫估入庫 22年3月份收到發(fā)票了,可以直接2021年 借庫存商品 貸應付賬款嘛。之前暫估的分錄刪了
請問:2月商品入庫發(fā)票未到,借:庫存商品(暫估),貸:應付賬款(暫估)。同時2月暫估的商品己發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估,貸:庫存商品(暫估)。3月收到發(fā)票分錄怎么做?(收到發(fā)票金額跟暫的全額是一致的)
收貨 借,庫存商品 100 貸,應付暫估100 退庫 借,應付暫估110 貸,庫存商品 110 月末應付暫估重分類 借,發(fā)出商品10 貸,應付暫估10 請問老師,上面的月末應付暫估重分類為什么是發(fā)出商品?
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應付款,然后找票進來付錢,借,其他應付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
老師,發(fā)出商品跟發(fā)票的金額沒錯的情況下也要沖回嗎?
下月收到的發(fā)票金額跟暫估的金額一致,發(fā)票到了沖暫估入庫的,那發(fā)出商品也要回沖?
發(fā)出商品可以做也可以不用做的。
老師,上月那暫估的入庫如果先發(fā)出,那發(fā)出商品不平啊
借庫存商品貸應付賬款,這個是發(fā)票的,然后再紅沖暫估借應付賬款貸庫存商品怎么會不一致,怎么會有差異?
暫估入庫500,發(fā)出商品400。下月來發(fā)票500紅沖,藍字發(fā)票500,因為有個商品暫時沒銷售。那這樣暫估還有金額啊
借應付帳款暫估貸庫存商品500 不是紅沖了嗎 借庫存商品貸應付帳款500
那請問,暫估的商品是否需要另做一個商品 明細表(暫估)還是直接入在庫存,下月直接紅沖掉
自己做了一個EX表的暫估入庫。感覺老是不對。暫估入庫然后發(fā)出商品。下月來票再沖銷做正確的,一進一出好像就沒有商品了
出入庫可以不調(diào)整的 只需要做賬務處理
那庫存商品明細賬應怎么登記。設置三個明細:庫存商品明細賬,暫估入庫明細賬,發(fā)出商品明細賬??
庫存商品只有一個明細賬, 你暫估的時候應付賬款暫估就可以的,你的庫存商品還是填寫具體的明細 發(fā)出商品是一個單獨的科目,不在庫存商品里面登記
應付賬款暫估需要具體明細嗎,比如:名稱型號數(shù)量?還是暫估-某供應商
不用 直接應付賬款暫估就可以的 借庫存商品a,產(chǎn)品/B、產(chǎn)品 貸,應付賬款暫估, 這個就是完整的
那發(fā)票來到時,不是要沖銷暫估庫存商品,再入庫,那這兩筆分錄不用登記進庫存商品明細賬嗎。
你好,可以不用做的,你只要不是根據(jù)進銷存來下推生成發(fā)票的,可以不用做入庫,你只需要紅沖就可以了。
想完整的話,你可以做的做一個紅沖入庫的,然后再做一個發(fā)票入庫的。
我們是一般納稅人。那財會的庫存商品明細賬就不用反映這個?如果來的發(fā)票跟暫估的金額不一樣,就要登記嗎?
你好 是的,是這么做的
老師,如果只紅沖那不是不平嗎?暫估-紅沖。那相當于發(fā)票來了沒記帳。
借庫存商品貸應付賬款暫估500, 發(fā)票到了借,應付賬款暫估500貸,庫存商品500, 借庫存商品貸應付對方企業(yè)500,哪個不平,你能說一下嗎
應付賬款,對方企業(yè)你需要付款的,借應付賬款,對方企業(yè)貸銀行存款不就可以了?