你好? ?你說下你實(shí)際業(yè)務(wù) 這樣才好判斷。 你之前掛的分錄怎么做的??
老師你好 我想咨詢下 如果我現(xiàn)在想財(cái)務(wù)報(bào)表往來科目重分類 那我其他應(yīng)收款現(xiàn)在在借方 我是直接把這個(gè)數(shù)字加在其他應(yīng)付款金額上就可以了么
老師你好 我想咨詢一下上月我掛了其他應(yīng)收付的往來科目在這個(gè)月收到了成本票 應(yīng)該掛應(yīng)收付科目的 我可以直接用成本票沖掉借款往來嗎?具體要怎么操作
老師你好 我們之前一個(gè)公司的款項(xiàng) 借其他應(yīng)收貸銀行存款 實(shí)際上不是借款 是業(yè)務(wù)成本費(fèi)用 次月收到成本票后 之前的往來是不是需要更正為應(yīng)付,實(shí)際需要怎么操作嗎?
老師你好 我們上月一個(gè)公司的款項(xiàng) 借其他應(yīng)收貸銀行存款 但實(shí)際上不是借款 是業(yè)務(wù)成本費(fèi)用 本月收到成本票后 之前的往來是不是需要更正為應(yīng)付,實(shí)際需要怎么操作嗎?
老師,上個(gè)月有部分客戶是私戶打到賬上,由于成本票不夠,我掛了往來,但是由于時(shí)間的問題,我掛往來的時(shí)候沒有對(duì)應(yīng)付款個(gè)人,比如是張三付的款可能掛了李四,我這期不調(diào),直接把往來轉(zhuǎn)無票收入可以嗎
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系,謝謝
之前一個(gè)公司的款項(xiàng) 借其他應(yīng)收貸銀行存款 實(shí)際上不是借款 是業(yè)務(wù)成本費(fèi)用 次月收到發(fā)票
你好 那你現(xiàn)在收到發(fā)票做 借成本或者費(fèi)用貸其他應(yīng)收款??
好像不能直接這樣哦 其他老師說 這屬于掛錯(cuò)科目呢
你好? ? 是先預(yù)支了款出去? 收到貨物 和發(fā)票沖其他應(yīng)收款? ??