您好,可以將往來轉(zhuǎn)為無票收入,直接確認(rèn)收入后沖減往來
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費——進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師我想請教下,我們家汽車銷售有的時候給客戶張三開票,前期會出現(xiàn)張三李四來交錢,最終開票客戶張三告訴我說,這是掛靠運輸公司的,我就要開運輸公司名字,可實際所有款都是個人刷POS 過來的,這樣可以嗎?2.他們開始買保險為什么要我打款到公司法人賬戶轉(zhuǎn)他們掛靠公司公戶操作呢,為什么不要我直接對他們公戶轉(zhuǎn)呢
有一個客戶2021年轉(zhuǎn)賬到我公司當(dāng)時說不開發(fā)票就做了無票收入,后來2022年4月份的時候又開了發(fā)票,這樣的話就變成了應(yīng)付款掛著賬,這情況下請問是否可以把這部分掛賬轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。還是要沖減無票銷售收入?
老師,你有沒有專項附加扣除的明細(xì)表嘞
老師,因質(zhì)量問題,客戶對公司的罰款,用于發(fā)貨,可以開票嗎?
老師,2024年匯算清繳,固定資產(chǎn)原值是填固定資產(chǎn)2024年的期末數(shù)嗎?中間有清理的
老師你好,小規(guī)模公司確認(rèn)收入后需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?這個公司每個月開出去幾張普票,金額也不大,但是沒有收到發(fā)票
您好!老師,在一般納稅期間取得一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(這張發(fā)票沒有要過專票),沒有進(jìn)行抵扣過,我現(xiàn)在賣出去,開發(fā)票要按多少的稅點
老師,個體戶的經(jīng)營所得用不用計提啊?如果計提用什么科目
老師你好,我是建筑公司有300多人,300多人需要上保險,在保險公司那上,稅務(wù)這邊我需要做什么,每個人都要報工資嗎?
現(xiàn)在生活服務(wù)類進(jìn)項還可以加計抵減嗎
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目,借方寫負(fù)數(shù)和貸方寫正數(shù)有什么區(qū)別沒有,還是要根據(jù)具體情況具體分析
老師,貨拉拉的這個付款單可以作為憑證附件嗎
即使前面客戶打進(jìn)來的款客戶不對應(yīng)也不用回去調(diào)
如果是管理賬的話,如果也有二級科目或者輔助核算的話,就要調(diào),不然后期查詢某個客戶的應(yīng)收往來會不準(zhǔn),稅務(wù)就不用調(diào)了,反正也不開票