您好 費(fèi)用發(fā)票可以用其他應(yīng)付款科目走賬
老師好,有這么一筆業(yè)務(wù),09年收到一筆專項(xiàng)應(yīng)付款,當(dāng)年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù),但是未付款,我是這么做的,收到款時(shí),借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí),借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、或其他,貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,2020年1月實(shí)際付款時(shí),借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付款又怎么沖銷呢
老師你好 我們之前一個(gè)公司的款項(xiàng) 借其他應(yīng)收貸銀行存款 實(shí)際上不是借款 是業(yè)務(wù)成本費(fèi)用 次月收到成本票后 之前的往來(lái)是不是需要更正為應(yīng)付,實(shí)際需要怎么操作嗎?
老師你好 我們上月一個(gè)公司的款項(xiàng) 借其他應(yīng)收貸銀行存款 但實(shí)際上不是借款 是業(yè)務(wù)成本費(fèi)用 本月收到成本票后 之前的往來(lái)是不是需要更正為應(yīng)付,實(shí)際需要怎么操作嗎?
老師,我們的物業(yè)公司。需要辦理勞務(wù)派遣證 向別人借錢 200萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)入進(jìn)來(lái) 然后我們?cè)俎D(zhuǎn)出去,這個(gè)需要怎么做分錄?做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來(lái) 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 。謝謝可以的嘛?做個(gè)借款合同,這樣稅局人嗎?要是做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后轉(zhuǎn)回來(lái) 借銀行存款 貸實(shí)收資本 其他應(yīng)收款平不掉吖?
您好老師,我公司上個(gè)月收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款,掛賬其他應(yīng)付款,這個(gè)月付出去一部分成本費(fèi)用,分錄是 收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入怎么做分錄,謝謝!
您好,職業(yè)病體檢費(fèi)可計(jì)入安全管理費(fèi)用嗎?
匯算清繳什么樣的算是0報(bào)?
老師,是不是錄入起初只會(huì)形成資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)形成利潤(rùn)表
老師好,我想咨詢一下子共同分擔(dān)的即征即退項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額公式,全年一般項(xiàng)目銷售額13萬(wàn),即成即退,項(xiàng)目銷售額5萬(wàn),可分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額為2000。是不是這樣算,50000/(50000+130000)=0.28,再用2000x0.28=560,那么,即征即退,部分可以分擔(dān)的就是560元?
老師,請(qǐng)問(wèn)生育津貼是需要連續(xù)交夠12個(gè)月才能領(lǐng),如果交不夠,就等交夠了在領(lǐng)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果是半路接受的公司做賬的話我需要跟對(duì)方要什么財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?
現(xiàn)在必須要交環(huán)保稅嗎?怎么交?
請(qǐng)問(wèn)發(fā)年終獎(jiǎng)怎么交稅?
老師,我們現(xiàn)在叫事務(wù)所來(lái)做23年和24年的審計(jì),但他們出的審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表跟我們填寫的不一樣,我需要去更改稅務(wù)填表的報(bào)表嗎
老板在供應(yīng)商那里叫貨了,送客戶了 這個(gè)怎么走
就是說(shuō)不用更正憑證是吧
是的?不用更正憑證哈
那如果一般的差錯(cuò)更正是發(fā)生于那種類似情況呢
比如金額錯(cuò)誤 科目錯(cuò)誤?
如果是金額和科目錯(cuò)誤 是全部都需要紅沖原憑證后 做正確的新憑證嗎?
如果跨年了 不能紅沖 就調(diào)整利潤(rùn)嗎?
金額和科目錯(cuò)誤 是全部都需要紅沖原憑證后 做正確的新憑證 跨年要看什么科目錯(cuò)誤 金額大小
如果是調(diào)整往來(lái)的金額或者科目 是直接做新的嗎?
調(diào)整往來(lái)的金額或者資產(chǎn)科目 是把去年的紅沖 然后做正確的