你好,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬的
公司給高管租房免費(fèi)住,但是高管不想交個(gè)人所得稅,不計(jì)入應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)嗎?怎么做賬?
公司給高管租房免費(fèi)住,但是高管不想交個(gè)人所得稅,不計(jì)入應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)嗎?要交個(gè)稅嗎?
老師,:給高管們租的公寓年租金我這樣記:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸方還要過(guò)“應(yīng)付職工薪酬”這個(gè)科目嗎?還有一次支付了一年的租金是不是還得按月攤,不能一次記入管理費(fèi)用? 這樣對(duì)不:借 :長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 貸:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款, 按月再分?jǐn)偅汗芾碣M(fèi)用-福利費(fèi),貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣對(duì)嗎?
員工租房自己住,公司先把一整年的租金付給房東,進(jìn)了職工福利,原來(lái)會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi)800 預(yù)付賬款8800 貸:銀行存款9600 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)800 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)800 公司當(dāng)月從職工工資扣了9600,打算進(jìn)入職工個(gè)人工資,然后按月付職工800,這個(gè)怎么做賬呢 ?
老師,公司給高管繳納停車位費(fèi),公司給錢打到物業(yè)公司,物業(yè)給發(fā)票開給公司,情形1 借 管理費(fèi)用—職工福利30000 貸 應(yīng)付職工薪酬 —職工福利30000 借 應(yīng)付職工薪酬 —職工福利30000 貸 銀行存款30000 情形2 不要發(fā)票 直接計(jì)入工資表中的福利費(fèi)那欄合并綜合所得繳納個(gè)稅 借 管理費(fèi)用—工資薪金 30000 貸 應(yīng)付職工薪酬—工資薪金30000 借應(yīng)付職工薪酬—工資薪金30000 貸銀行存款30000 選擇那種合適,如果第一種 匯算是超過(guò)工資薪金14調(diào)增
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?