同學(xué)你好 差旅補(bǔ)貼公司有制度的,統(tǒng)一執(zhí)行的,不計入工資所得 按照實(shí)際出差時間補(bǔ) 誤餐費(fèi)因?yàn)楣ぷ髟驔]有就餐,取得的
麻煩咨詢一下老師,我們公司有3個股東,其中兩個老板經(jīng)常出差,出差的話,他也涉及到一個這個出差補(bǔ)助。曾經(jīng)給這個老板的出差補(bǔ)助費(fèi)呢,就是稅務(wù)局局就給踢出來,說不合理說不能說你們定多少就是多少,得有個參照。所以我就想知道這個參照的金額是參照誰,怎么個參照法,那像有這老板經(jīng)常在國外,那怎么去給他定義這個補(bǔ)助,出差補(bǔ)助啊,一個地方和一個地方的這個,這個費(fèi)用還不一樣,你像我們老板哪都走,上海,天津哪都走,遼寧省內(nèi)什么都走。那你這個每次出差的餐就是出差補(bǔ)助餐補(bǔ)什么的,你正常的話都應(yīng)該劃撥,我們就因?yàn)樗麄儾橐换囟冀o我踢出來了,我們都沒劃撥過,所以說這個想咨詢老師,這個應(yīng)該怎么處理。
差旅費(fèi)每天200,是因?yàn)槌霾町a(chǎn)生這個是不是不計入工資所得?怎么申報最多能補(bǔ)多少天?什么叫誤餐費(fèi)?
個人所得稅里面,個人取得的一些補(bǔ)貼,不計入工資薪金,這里的補(bǔ)貼,比如差旅費(fèi)津貼,出差一天給100,這個是報銷差旅費(fèi)單發(fā)的?那這里的誤餐補(bǔ)貼只的是什么?
員工差旅費(fèi)津貼每天50元,我公司人員出差可能半年回公司一次,請問這個差旅費(fèi)津貼怎么報銷?因?yàn)椴盥觅M(fèi)津貼是隨出差報銷單一起報銷得,不需要提供發(fā)票,如果員工每個月都想報銷一次,沒有其他費(fèi)用發(fā)票,能報銷抵扣費(fèi)用嗎?
老師,我今天因?yàn)楣卷?xiàng)目合作,我送同事出差開的發(fā)票給建筑工程的公司,他們說餐票是不要的,他們也不做差旅費(fèi)里的餐飲。這是為什么??員工出差肯定要吃飯的呢?說餐飲容易引起國稅問題,申報也要調(diào)整。那沒有餐飲發(fā)生,我覺得更不不合理一個公
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因?yàn)楫?dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
沒有發(fā)票可以嗎?
怎么申報?
沒有發(fā)票可以 不需要申報個稅 不是計稅基數(shù)
直接公對私發(fā)備注就好了?
差旅費(fèi)津貼和差旅費(fèi)的其他報銷費(fèi)用是一起發(fā)給員工的,不能單獨(dú)給員工打差旅費(fèi)津貼津貼。
那要怎么給才合理?現(xiàn)在銀行查得嚴(yán)
就是通過差旅費(fèi)報銷時候一次性打給員工
那就是正常公對私正常轉(zhuǎn)備注差旅費(fèi)咯?
就是正常公對私正常轉(zhuǎn)備注差旅費(fèi)