同學(xué)你好,應(yīng)是與差旅費(fèi)一起報銷的;不能按月報銷;
老師,我們公司司機(jī)用自己的車送公司人員去出差,私車公用,那個人員在外地住了一晚,可以有出差補(bǔ)貼,司機(jī)送過去回來了,第二天又去接回來的,由于沒有在外地住宿,所以不能有差旅費(fèi)補(bǔ)貼,現(xiàn)在有這么個問題,就是司機(jī)報銷油費(fèi)和過路費(fèi),怎么報銷,填差旅費(fèi)報銷單還是一般費(fèi)用報銷單
員工差旅費(fèi)津貼每天50元,我公司人員出差可能半年回公司一次,請問這個差旅費(fèi)津貼怎么報銷?因?yàn)椴盥觅M(fèi)津貼是隨出差報銷單一起報銷得,不需要提供發(fā)票,如果員工每個月都想報銷一次,沒有其他費(fèi)用發(fā)票,能報銷抵扣費(fèi)用嗎?
老公司的差旅費(fèi)報銷制度規(guī)定,員工差旅費(fèi)實(shí)報實(shí)銷,并且按出差天數(shù)50元/天,和報銷款一起發(fā)放差旅費(fèi)補(bǔ)助。請問老師,這個差旅補(bǔ)助是否需要發(fā)票?如果沒有發(fā)票,是否需要交個稅?
老師好,公司報銷單類型有差旅費(fèi)報銷單和其他日常費(fèi)用報銷單,有個員工出差報銷差旅費(fèi),里面加了幾張平時外出辦事的交通費(fèi)發(fā)票,按理說應(yīng)該通過其他日常費(fèi)用報銷單單獨(dú)提交一個審批流程,但他因?yàn)橛X得麻煩就放在差旅費(fèi)報銷單一起了,這樣可以嗎
根據(jù)下列內(nèi)安血公司的業(yè)務(wù),填制相關(guān)的憑證。歷始記賬。19年5月11日,銷售科員工李天出差回來報銷,原借款為1500元。報銷時火車日期分別為5月7日和5月10日,出差地點(diǎn)為石家莊,火車票費(fèi)用共計400元;住宿發(fā)票一張,費(fèi)用為170元/天;出差補(bǔ)助每天60元,剩余款項(xiàng)交回現(xiàn)金。要求:填差旅費(fèi)報銷單出差旅費(fèi)報銷單我的模板年月日李天出差事由交通出差補(bǔ)助工具人數(shù)金額部門:出差人出發(fā)地點(diǎn)月月到達(dá)日地點(diǎn)交通費(fèi)單據(jù)張數(shù)金額洽談項(xiàng)目其他費(fèi)用單據(jù)張數(shù)項(xiàng)目住宿費(fèi)市內(nèi)車費(fèi)郵電費(fèi)辦公用品費(fèi)其他金額報銷金額合計人民幣(大寫)補(bǔ)領(lǐng)金額退還金額圖4-21預(yù)借差旅費(fèi)出差旅費(fèi)報銷單
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。