這個計入差旅費(fèi)處理,不并入工資處理
個人所得稅里面,個人取得的一些補(bǔ)貼,不計入工資薪金,這里的補(bǔ)貼,比如差旅費(fèi)津貼,出差一天給100,這個是報銷差旅費(fèi)單發(fā)的?那這里的誤餐補(bǔ)貼只的是什么?
老師,像個稅里有差旅費(fèi)補(bǔ)助是不繳納個稅的。如果公司制定的財務(wù)制度是出差日本或者俄羅斯等這些相對安全的國家,一天補(bǔ)助600塊錢,這樣出差一個月就補(bǔ)貼了18000。這1.8萬比員工工資都高,如果差旅補(bǔ)貼來算,這1.8萬是可以不需要繳納個稅的吧?但是差旅補(bǔ)貼這么高的金額會不會有問題?
老師,您好!請問下差旅費(fèi)津貼是否要交個人所得稅呢?企業(yè)員工出差,住宿費(fèi)能正常取得發(fā)票,但餐費(fèi)無票,企業(yè)制定一定的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼,比如省內(nèi)一天40,省外60元一天,因為無法取得發(fā)票,企業(yè)給予的差旅費(fèi)津貼,這種是不用交個人所得稅是嗎? 《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《征收個人所得稅若干問題的規(guī)定》的通知》(國稅發(fā)〔1994〕89號) 我查這份政策文件是有關(guān)于差旅費(fèi)津貼不征收個人所得稅 我的理解正確嗎?
老師,差旅費(fèi)補(bǔ)貼這一塊,是每個地方都有自己的標(biāo)準(zhǔn)還是咋地,就比如差補(bǔ)和餐補(bǔ)沒有發(fā)票就可以直接計入到差旅費(fèi)里面對吧,不用納稅調(diào)增的吧,然后員工的電話補(bǔ)貼這一塊,如果抬頭開公司是可以報銷的對吧,那入什么費(fèi)用呢,如果抬頭開的是個人呢
老師,差旅費(fèi)補(bǔ)貼這一塊,是每個地方都有自己的標(biāo)準(zhǔn)還是咋地,就比如差補(bǔ)和餐補(bǔ)沒有發(fā)票就可以直接計入到差旅費(fèi)里面對吧,不用納稅調(diào)增的吧,然后員工的電話補(bǔ)貼這一塊,如果抬頭開公司是可以報銷的對吧,那入什么費(fèi)用呢,如果抬頭開的是個人呢
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請問怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計分錄?
那我是不是還得找票報銷出來?
差旅費(fèi)不用發(fā)票,保險單寫明就可以了