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第八項的產(chǎn)品贊助怎么寫會計分錄啊,具體應(yīng)該怎么做納稅調(diào)整啊

第八項的產(chǎn)品贊助怎么寫會計分錄啊,具體應(yīng)該怎么做納稅調(diào)整啊
2020-10-22 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-22 14:35

贊助支出217,應(yīng)該當(dāng)時是沒做收入,沒結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借:營業(yè)外支出217 貸:庫存商品191 銷項稅 26 收入調(diào)增200,營業(yè)成本調(diào)增291,同時營業(yè)外支出調(diào)減217(調(diào)增應(yīng)納稅所得額)

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2020-10-22
您好,你在自己賬上調(diào)整了嗎
2023-05-16
你好,學(xué)員,是調(diào)增,還是調(diào)減的,正常做賬即可的
2022-10-26
企業(yè)上月少計提的增值稅,本月補提的會計分錄的時候,可以將上月做的分錄全部紅沖,然后做正確的會計分錄,建議采用差額補提上月稅費,具體賬務(wù)處理如下:借:應(yīng)收賬款(差額部分),貸:主營業(yè)務(wù)收入(差額部分),貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅(差額部分)。
2022-07-09
借:應(yīng)收票據(jù)15 貸:主營業(yè)務(wù)收入 15/1.13 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-銷項? 15*1.13*0.13
2023-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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