你好,學(xué)員,是調(diào)增,還是調(diào)減的,正常做賬即可的
銷售方開具紅字發(fā)票后,怎么做會(huì)計(jì)分錄? 原分錄是: 借應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
跨年的應(yīng)收賬款主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅,怎么調(diào)整?具體的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
調(diào)賬的時(shí)候還要調(diào)增值稅 (1)2019年11月、12月收到款項(xiàng)時(shí),分別作如下會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 226000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 26000 (1)A企業(yè)2019年多記的主營業(yè)務(wù)收入150000元和增值稅額19500元予以調(diào)整,作會(huì)計(jì)分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 150000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 19500 貸:預(yù)收賬款 169500
月末應(yīng)交稅費(fèi)增值稅余額是9000,現(xiàn)在交增值稅分錄怎么寫呢,之前的分錄 收入,借應(yīng)收賬款貸主營收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 成本,借主營成本應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額就是等于9000應(yīng)交,現(xiàn)在繳納分錄怎么寫
第一年收入1萬,借應(yīng)收1萬,貸主營業(yè)務(wù)收入0.8,貸應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅0.2,申報(bào)表上繳了0.22,實(shí)際也應(yīng)該是貸主營業(yè)務(wù)收入0.78,貸應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅0.22,跨年后,繳納增值稅0.22,之后怎么調(diào)整分錄
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
調(diào)增的,具體分錄怎么寫?
如果調(diào)增 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師,是跨年了
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
這樣就完成了么 ? 以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)么
是的,月末再結(jié)轉(zhuǎn)的
結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目的貸方?
結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
老師,如果是電腦記賬的話,是不是月末就自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了,只需要記借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
是的你說的很對(duì)的