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跨年的應(yīng)收賬款主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅,怎么調(diào)整?具體的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

2022-10-26 22:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-26 22:04

你好,學(xué)員,是調(diào)增,還是調(diào)減的,正常做賬即可的

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快賬用戶1657 追問 2022-10-27 08:56

調(diào)增的,具體分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2022-10-27 08:58

如果調(diào)增 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶1657 追問 2022-10-27 09:00

老師,是跨年了

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齊紅老師 解答 2022-10-27 09:00

借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶1657 追問 2022-10-27 09:01

這樣就完成了么 ? 以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)么

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齊紅老師 解答 2022-10-27 09:02

是的,月末再結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶1657 追問 2022-10-27 09:03

結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目的貸方?

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齊紅老師 解答 2022-10-27 09:10

結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

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快賬用戶1657 追問 2022-10-27 09:19

老師,如果是電腦記賬的話,是不是月末就自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了,只需要記借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-10-27 09:25

是的你說的很對(duì)的

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你好,學(xué)員,是調(diào)增,還是調(diào)減的,正常做賬即可的
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2021-08-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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