久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的借銷項,借應(yīng)交未交,貸進項,但是之前的會計在下月繳納又做的借已交稅金,貸銀存,這個怎么做調(diào)整分錄啊

2021-07-21 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-21 09:32

你好 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,借未交增值稅,借已交稅金 負數(shù),

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,借未交增值稅,借已交稅金 負數(shù),
2021-07-21
借應(yīng)交稅費,未交增值稅4 營業(yè)外支出0.04 貸銀行存款
2020-09-12
同學(xué),你好 分錄是對的
2025-02-14
借銷售費用? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)
2021-11-26
你好; 這個 是做了收入 結(jié)轉(zhuǎn)了成本; 同時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
2023-01-09
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×