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2021年12月應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅是11595.38,但是2022年1月實(shí)際繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅是11594.25。這種怎么調(diào)整呢?分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)???

2022-07-09 08:18
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-09 08:29

企業(yè)上月少計(jì)提的增值稅,本月補(bǔ)提的會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,可以將上月做的分錄全部紅沖,然后做正確的會(huì)計(jì)分錄,建議采用差額補(bǔ)提上月稅費(fèi),具體賬務(wù)處理如下:借:應(yīng)收賬款(差額部分),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(差額部分),貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅(差額部分)。

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快賬用戶(hù)9669 追問(wèn) 2022-07-09 08:38

是少繳納了銷(xiāo)項(xiàng)稅額1.13元

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快賬用戶(hù)9669 追問(wèn) 2022-07-09 08:39

開(kāi)的稅票銷(xiāo)項(xiàng)稅額是11595.38,實(shí)際只繳納了11594.38元。

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-09 08:41

可以將上月做的分錄全部紅沖,然后做正確的會(huì)計(jì)分錄就可以了 道理是一樣的哦

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企業(yè)上月少計(jì)提的增值稅,本月補(bǔ)提的會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,可以將上月做的分錄全部紅沖,然后做正確的會(huì)計(jì)分錄,建議采用差額補(bǔ)提上月稅費(fèi),具體賬務(wù)處理如下:借:應(yīng)收賬款(差額部分),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(差額部分),貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅(差額部分)。
2022-07-09
你好,扣增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款
2022-02-28
您好,那就重新開(kāi)始計(jì)算原值,根據(jù)期限得出每期攤銷(xiāo)金額
2022-03-28
你好,一樣的,支付時(shí)計(jì)入預(yù)付賬款,然后按月做攤銷(xiāo)即可
2022-03-28
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交資源稅貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
2023-06-28
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