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老師,今年小規(guī)模減按1%開票,我公司每季度不超過30萬,不用交稅的,在增值稅申報表中,我是把當(dāng)月的不含稅銷售額直接填在免稅銷售額里,還是應(yīng)該填在3%征收率的那一欄,再填寫減免稅申報明細表啊

老師,今年小規(guī)模減按1%開票,我公司每季度不超過30萬,不用交稅的,在增值稅申報表中,我是把當(dāng)月的不含稅銷售額直接填在免稅銷售額里,還是應(yīng)該填在3%征收率的那一欄,再填寫減免稅申報明細表啊
2020-10-21 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-21 10:35

同學(xué),您填寫的就對著了

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快賬用戶2844 追問 2020-10-21 10:37

老師,是不是只要季度不超過30萬就直接填在免稅銷售額里,不管稅率是不是1%?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-21 10:39

是的,這樣理解就對的了

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同學(xué),您填寫的就對著了
2020-10-21
普通發(fā)票的不需要填寫。
2023-10-08
你好,填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額一欄。本季度有未超過30萬的無票銷售收入其他不用填寫了,
2020-10-13
你好,季度45萬以內(nèi)的不需要填寫減免明細表,如果超過的需要填寫減免明細表,最后一行的。
2022-07-15
學(xué)員朋友您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。
2023-10-08
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