你好只有普票 不超30萬(wàn) 不需要填寫減免表的 直接申報(bào)就可以
老師下午好,小規(guī)模納稅人。第三季度開票金額為3240元在增值稅納稅申報(bào)表我是不是只要填第10欄免稅銷售額就可以。 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫嗎?
小規(guī)模開的專票是全額交的稅款,本期應(yīng)納稅額減征額就填0,那么增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的符合對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅就不用填對(duì)嗎
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,第四季度只開了一張1%的普票7000元,申報(bào)時(shí)直接這樣填對(duì)不對(duì)?需不需要把對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填在增值稅納稅申報(bào)表“本期應(yīng)納稅減證額”及增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
老師,小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,比如我們企業(yè)銷售額50萬(wàn),增值稅減免稅申報(bào)表本期應(yīng)抵減稅額10000,增值稅申報(bào)表本期實(shí)繳5000.(對(duì)湖北省外小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅)
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)時(shí),增值稅普通發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn),有開增值稅專用發(fā)票,減免稅明細(xì)表那本期發(fā)生額填增值稅專用發(fā)票的本期應(yīng)納稅額減征額提示比對(duì)不通過(guò),應(yīng)該怎樣填寫?
老師,請(qǐng)問調(diào)整了以前年度損益調(diào)整后調(diào)整到未分配利潤(rùn)里,要調(diào)整匯算清繳的表嗎
銷售產(chǎn)品貨已發(fā),對(duì)方款已付。我方還沒有開票,我怎么記賬。
老師,所得稅費(fèi)用定義和內(nèi)容是?
登錄電子稅務(wù)局里,顯示要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)(2024年),點(diǎn)擊填寫申報(bào)表后,列表里有資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則附注。請(qǐng)問這些都是需要填寫的嗎?
一般納稅人,月銷售額開普票10萬(wàn)以內(nèi),享受增值稅減免嗎
個(gè)稅申報(bào)5月份申報(bào)4月份,指的是4月份工資還是4月份實(shí)際發(fā)放的3月份工資
4月份按面值4.5元每單充值快遞單號(hào),充了1000單金額轉(zhuǎn)給4500元快遞公司,次月結(jié)算快遞費(fèi)1000單費(fèi)用3500元,返回差1000元,這個(gè)1000元在5月15號(hào)給充值新的單號(hào),我想問會(huì)計(jì)分錄怎么做全部?
老師您好,您幫我看看別人用我公司做的業(yè)務(wù),我們的稅費(fèi)計(jì)算對(duì)嗎
老師,個(gè)體工商戶可以自行開專票嗎
我們老板在海外引進(jìn)了一批投資,但是和公司的經(jīng)營(yíng)不相符,請(qǐng)問怎么能到賬合理呢?如何能收到,使得利益最大化
我申報(bào)他卻這樣顯示,我第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中寫了銷售額的
主表的第三欄數(shù)字去掉? ? 個(gè)體戶應(yīng)該填在11欄
我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),主表填不起數(shù)字的
個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 那就填在10行? 主表填不起數(shù)字的 這是不是打錯(cuò)字了???