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跨區(qū)域涉稅預(yù)繳增值稅申報表怎么填

2019-10-21 21:14 來源:快賬

導(dǎo)讀:一般納稅人或小規(guī)模納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),根據(jù)適用的計稅方法,按照2%的預(yù)征率或3%的征收率預(yù)繳增值稅。那么大家知道跨區(qū)域涉稅怎么預(yù)繳增值稅嗎?跨區(qū)域涉稅預(yù)繳增值稅申報表怎么填嗎?下面小編就來幫大家做詳細解答,精彩內(nèi)容大家不要錯過哦。

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  跨區(qū)域涉稅預(yù)繳增值稅申報表怎么填

跨區(qū)域事項涉稅事項報告表是是納稅人跨省臨時生產(chǎn)經(jīng)營活動開具的,一個項目兩個合同最好按兩個合同申請兩份報告表,一個合同如果是另一份合同的補充追加,也可以填寫一份報告表。報告表日期可以按合同規(guī)定的執(zhí)行期限,(已經(jīng)取消了180天限制),如果工期超出申報的日期,及時向稅務(wù)機關(guān)申請延期。

跨區(qū)域涉稅預(yù)繳增值稅申報表怎么填

  跨區(qū)域涉稅如何申報納稅?

  根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于明確跨區(qū)域涉稅事項報驗管理相關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第38號)文件規(guī)定:

  一、納稅人跨省(自治區(qū)、直轄市和計劃單列市)臨時從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的,向機構(gòu)所在地的稅務(wù)機關(guān)填報《跨區(qū)域涉稅事項報告表》(附件1)。

  二、納稅人跨區(qū)域經(jīng)營合同延期的,可以向經(jīng)營地或機構(gòu)所在地的稅務(wù)機關(guān)辦理報驗管理有效期限延期手續(xù)。

  三、跨區(qū)域報驗管理事項的報告、報驗、延期、反饋等信息,通過信息系統(tǒng)在機構(gòu)所在地和經(jīng)營地的稅務(wù)機關(guān)之間傳遞,實時共享

  四、納稅人首次在經(jīng)營地辦理涉稅事宜時,向經(jīng)營地的稅務(wù)機關(guān)報驗跨區(qū)域涉稅事項

  五、納稅人跨區(qū)域經(jīng)營活動結(jié)束后,應(yīng)當結(jié)清經(jīng)營地稅務(wù)機關(guān)的應(yīng)納稅款以及其他涉稅事項,向經(jīng)營地的稅務(wù)機關(guān)填報《經(jīng)營地涉稅事項反饋表》(附件2)。

  經(jīng)營地的稅務(wù)機關(guān)核對《經(jīng)營地涉稅事項反饋表》后,及時將相關(guān)信息反饋給機構(gòu)所在地的稅務(wù)機關(guān)。納稅人不需要另行向機構(gòu)所在地的稅務(wù)機關(guān)反饋。

  六、機構(gòu)所在地的稅務(wù)機關(guān)要設(shè)置專崗,負責(zé)接收經(jīng)營地的稅務(wù)機關(guān)反饋信息,及時以適當方式告知納稅人,并適時對納稅人已抵減稅款、在經(jīng)營地已預(yù)繳稅款和應(yīng)預(yù)繳稅款進行分析、比對,發(fā)現(xiàn)疑點的,及時推送至風(fēng)險管理部門或者稽查部門組織應(yīng)對。

  七、本公告自2018年7月5日起施行。

  納稅人提供建筑服務(wù)取得預(yù)收款,應(yīng)在收到預(yù)收款時,以取得的預(yù)收款扣除支付的分包款后的余額,按照規(guī)定的預(yù)征率預(yù)繳增值稅。同區(qū)施工的,向機構(gòu)地稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳;跨區(qū)施工的,向項目地稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳。關(guān)于跨區(qū)域涉稅預(yù)繳增值稅申報表怎么填,小編做了以上分析與總結(jié),希望對大家有所幫助。

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