你好,是普通發(fā)票還是專用發(fā)票?
老師,小規(guī)模季度30萬(wàn)以內(nèi)免征增值稅,銷售額不超過(guò)30萬(wàn)的話,申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
老師您好,增值稅小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免稅,申報(bào)增值稅時(shí),主表免的是3%的增值稅,開(kāi)票時(shí)候是1%開(kāi)票 ,增值稅減免的不對(duì)應(yīng)怎么做賬
老師您好,增值稅小規(guī)模納稅人季度銷售不超30萬(wàn),開(kāi)票1%,申報(bào)增值稅時(shí)候減免的是3%的增值稅,填寫(xiě)減免明細(xì)表2%不能通過(guò),只能保存申報(bào)減免3%的,對(duì)嗎
小規(guī)模納稅人 季度普票不超30萬(wàn) 要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)在申報(bào)增值稅時(shí)還需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的減稅項(xiàng)目的數(shù)據(jù)嗎?
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開(kāi)咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫(xiě)投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?
普票,這樣申報(bào)的話,減免的增值稅不一致,申報(bào)表上會(huì)多,怎么做賬
小于30萬(wàn)都是普通發(fā)票,全額填寫(xiě)到第十行和應(yīng)納稅額減免行,不用考慮帶出來(lái)的稅率對(duì)不對(duì)賬上按1%做賬就行?