普通發(fā)票的不需要填寫(xiě)。
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表,本季度銷(xiāo)售額95000元,需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
老師,小規(guī)模季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)免征增值稅,銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)的話(huà),申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
老師您好,增值稅小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售不超30萬(wàn),開(kāi)票1%,申報(bào)增值稅時(shí)候減免的是3%的增值稅,填寫(xiě)減免明細(xì)表2%不能通過(guò),只能保存申報(bào)減免3%的,對(duì)嗎
老師,小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)在申報(bào)增值稅時(shí)還需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的減稅項(xiàng)目的數(shù)據(jù)嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),開(kāi)的都是1%的普票,報(bào)稅時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫(xiě)嗎?
我是個(gè)體工商戶(hù),也有其他單位兼職收入,個(gè)體工商戶(hù)季度報(bào)稅時(shí)需要報(bào)兼職個(gè)人收入的個(gè)人所得稅嗎?
老師,公司是做民宿的,有張9月開(kāi)的買(mǎi)投影儀和小米電視的票共計(jì)7萬(wàn),因?yàn)?0月缺成本票,我沒(méi)想把這張票入賬固定資產(chǎn),因?yàn)槿胭~固定資產(chǎn)要折舊,這樣10月成本不夠,我等10月直接用來(lái)做成本,那現(xiàn)在做9月的賬這筆應(yīng)該入賬啥科目合適,又不符合低值易耗品性質(zhì)
老師,三季度所得稅申報(bào)要填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除吧
老師,我們做賬每個(gè)月的銀行賬戶(hù)明細(xì)都要附在記賬憑證里面嗎
進(jìn)到電子稅務(wù)局的時(shí)候,說(shuō)無(wú)關(guān)聯(lián)信息,怎么辦
這是什么意思?一般納稅人默認(rèn)就是簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,企業(yè)所得稅的工資薪酬是提取哪里的數(shù)據(jù)?個(gè)稅嗎?
勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)費(fèi) 發(fā)票什么情況可以開(kāi)出來(lái),我是咨詢(xún)公司能開(kāi)不,個(gè)體戶(hù),需要開(kāi)張專(zhuān)票
老師,請(qǐng)問(wèn)7,8月的收入沒(méi)有做成本(服務(wù)型公司),10月份再把成本打給客戶(hù),對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票做成本,這樣合理嗎?等于這個(gè)征期申報(bào)就是成本為0,收入一萬(wàn)多,管理費(fèi)用16萬(wàn)多(人員工資和社保)
老師,公司銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)給子公司,但是付款是母公司代付,這種情況咋辦,要把銀行收入的應(yīng)收款改成子公司的
申報(bào)的時(shí)候提示說(shuō)增值稅減免申報(bào)的數(shù)據(jù)不匹配,不管是嗎?
是 忽略提交就可以了
好的,謝謝老師。 老師新成立的公司還沒(méi)有做稅務(wù)登記,做稅務(wù)登記的操作流程是什么?需要帶什么資料?
點(diǎn)擊菜單欄中“我要辦稅”中的“綜合信息報(bào)告”模塊,在彈出頁(yè)面右側(cè)選擇“制度信息報(bào)告”,點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案”進(jìn)入辦理頁(yè)面。
相當(dāng)于自己在電子稅務(wù)局就可以操作?但登錄不了,是不是沒(méi)有做稅務(wù)登記不能登錄電子稅務(wù)局嗎?
你好,個(gè)人業(yè)務(wù)里面注冊(cè),然后企業(yè)業(yè)務(wù)登錄。