你好 具體的什么營業(yè)外收入 不開發(fā)票的借銀行存款貸營業(yè)外收入
營業(yè)外收入科目需不需要計提增值稅銷項稅額,還有供應(yīng)商的返利計入哪個科目合適
加計抵減和稅控盤維護(hù)費抵減的增值稅稅額應(yīng)該計入營業(yè)外收入的哪個明細(xì)科目,因公司軟件無其他收益科目
收到供應(yīng)商給的返利(不需要開票),直接計入營業(yè)外收入,還需要計提稅嘛
增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,營業(yè)外收入下需要選擇明細(xì)科目,選擇哪個,或者沒有應(yīng)該添加二級科目填什么?
小規(guī)模納稅人銷售收入的,銷項稅額,用哪一個會計科目,要不要把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,怎么寫會計分錄
小規(guī)模公司的營業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請問有經(jīng)驗的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購進(jìn)的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認(rèn)按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣?謝謝!
組織盤點大會,盤點方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
老師,請問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多,但是沒有計提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖?
#提問#請問建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個人繳納了個稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個120元的稅,要求 要我們公司承擔(dān),然后我們公司對公支付了租金+稅費錢給房東,總計是5120元,那這個租金5000元是有發(fā)票的,120元沒有發(fā)票,這個到時入賬怎么入,做無票處理嗎,然后年度匯算清繳時納稅調(diào)增嗎
請問老師公司提供租賃服務(wù),購入相應(yīng)的租賃資產(chǎn)應(yīng)該計入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說的我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進(jìn)去對吧?然后把轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請問一下,法人繳納實收資本款項,將備注寫成了注資款,可以嗎?
老師即有消費稅又有增值稅,計提附加稅的時候只從消費稅及附加稅申報表上取數(shù)就可以了,對嗎
供應(yīng)商返利
計入哪個科目好
你們需要開發(fā)票嗎
需要開發(fā)票
如果你們開發(fā)票的話,做其他業(yè)務(wù)收入里面借銀行存款貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。
我有點搞不明白營業(yè)外收入稅務(wù)是怎么定義的
營業(yè)外收入亦稱“營業(yè)外收益”。指與生產(chǎn)經(jīng)營過程無直接關(guān)系,應(yīng)列入當(dāng)期利潤的收入。是企業(yè)財務(wù)成果的組成部分。例如,沒收包裝物押金收入、收回調(diào)入職工欠款、罰款凈收入等等。營業(yè)外收入在“利潤”或“利潤或虧損”賬戶核算。在企業(yè)的“利潤表”中,營業(yè)外收入需單獨列示。屬于企業(yè)營業(yè)外收入的款項應(yīng)及時入賬,不準(zhǔn)留作小家當(dāng)或其他不符合制度規(guī)定的開支。企業(yè)營業(yè)外收入的核算在“營業(yè)外收入”賬戶下進(jìn)行,也可在該賬戶下按各種不同的收入設(shè)置明細(xì)賬戶進(jìn)行明細(xì)核算。
營業(yè)外收入一般是不需要交增值稅的,但是有特殊,比如你們返還的三代手續(xù)費返還這個需要交增值稅。
那我供應(yīng)商返款就要列入其他業(yè)務(wù)收入好點是嗎?
是的 其他業(yè)務(wù)收入里面 需要交增值稅