你好;? 你收到的是什么返利;現(xiàn)金返利的嗎?
營業(yè)外收入科目需不需要計提增值稅銷項稅額,還有供應商的返利計入哪個科目合適
老師,供應商給我們的返利先算成金額然后我們需要用的時候給我們貨物抵這筆返利金額,返利金不含稅也不開票,我收到供應商給我的返利金額的時候我需要怎么計提分攤到當月利潤?還有為什么要計提分攤到當月利潤里面,不是很理解,
供應商有2元錢不需要付,你們是直接做營業(yè)外收入,還是說需要寫情況說明
老師,企業(yè)一般需要計提壞賬準備嘛?應收賬款收不回來是直接計提到營業(yè)外支出嘛?
收到客戶違約金需要開發(fā)票么?還是無需開票直接計入營業(yè)外收入
老師,你好,什么是居間費用?
老師好,我們是一般納稅人,公司是出了租房子的,現(xiàn)有一個租戶要一次性交一年的租金給我們100萬,那我們的銷項是130000,但我們這個月的進項才10000,那我們這個月的增值稅申報需交12000,下個月如果進項多能不能回來?
老師政府拆遷辦的生活費由我們公司出,開的我們公司的發(fā)票直接入福利費可以嗎?
請教下, 不想報表太難看 利潤負太多, 工資 可以先不入費用
有限合伙企業(yè)有利潤沒有分配,因為下年有費用,這種情況未分配的利潤合伙人需要繳所得稅嗎?
有限合伙對外投資后還沒有實際出資,需要向稅務報送持有權益性投資情況嗎?
我們是小規(guī)模,6月份收了錢,6月份已經記了收入,7月份才給開發(fā)票,那我7月份開發(fā)票時就不用做賬了是不?
請問營業(yè)執(zhí)照和稅務都注銷了,一直沒去注銷銀行賬戶有關系嗎?
?老師發(fā)放到單位的個人養(yǎng)老金如何做賬
老師,稅金及附加科目,如果小規(guī)模納稅人1個月開票稅額不超30萬,季度也是不超30萬,當月做的稅金及附加需要計提不享受優(yōu)惠的,還是季度末看看不超30萬再計提?我知道月不超10萬,假如月超了10萬的情況下
供應商個人打款至我公司賬戶
如果是額外取得 現(xiàn)金返利; 你可以走營業(yè)外收入去核算的
嗯呢,我的意思是,不需要計提稅了是吧
你好; 是的 ; 直接做 ;到時會涉及企業(yè)所得稅的