可添加二級明細:減免稅款
事業(yè)單位小規(guī)模納稅人季報免征增值稅計入什么科目。沒有營業(yè)外收入,有其他收入,如果計入其他收入,應(yīng)該計入其他收入下面的什么二級科目?
您好,老師!小規(guī)模納稅人不滿45萬,減免的增值稅怎么做賬?貸方是用銷項稅還是用稅額減免,下面分錄對嗎?下面寫的分錄里,前面是財務(wù)軟件帶的分錄,括號里是自己添加科目,用哪個合適,或者老師是否有更合適的科目?謝謝老師! 收入: 借:應(yīng)收賬款-**公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-費應(yīng)交增值稅-銷項稅額(稅額減免) 稅額減免 借:應(yīng)交稅-費應(yīng)交增值稅-銷項稅額(稅額減免) 貸:營業(yè)外收入-政府補助(稅額減免)
老師 現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)按1%繳納增值稅了,但10萬元以內(nèi)免征增值稅,是不是月底需要把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入-免征增值稅里?營業(yè)外收入的二級明細科目用免征增值稅可以嗎?
老師,如果季末核算未達30萬,無需繳增值稅的話,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,貸:營業(yè)外收入的二級科目應(yīng)該寫什么?
老師,先進制造業(yè)增值稅5%加計抵減后本月不用交增值稅,這個5%加計抵減的增值稅額分錄是借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-下設(shè)加計抵減稅額,還是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:營業(yè)外收入-政府補助(這個二級科目選得對不對)?
客戶A直接對私打款20萬給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費用報銷,請問這個怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬了 貸:應(yīng)收賬款20萬, 出費用時候 借:銷售費用—招待費20萬 貸:其他應(yīng)收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費記哪個
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報個稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費用每個月賬的金額有要求嗎?
總賬會計找總賬會計離職原因說什么比較合適
實繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會計分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請問增值稅收入申報為負數(shù)可以嗎?會引起預(yù)警嗎