計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-其他
老師您好,收到百旺公司退回的280稅控盤維護(hù)費(fèi),之前不是從對(duì)公賬戶付的,所以應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎?那營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)明細(xì)科目是啥
老師,我們公司是生活服務(wù),做進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減抵減分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減 貸:其他收益 但我們公司記賬軟件沒(méi)有其他收益這個(gè)科目,這種情況應(yīng)該記入哪個(gè)科目呢?
我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,關(guān)于增值稅加計(jì)抵減的,我一直認(rèn)為的是 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減時(shí)是用臺(tái)賬來(lái)記錄,等到有增值稅要繳納的時(shí)候,才會(huì)有借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行 其他收益這個(gè)科目。但是我看見(jiàn)有公司每月做了個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減額 貸其他收益 這是是相當(dāng)于提前確認(rèn)了其他收益 這種賬務(wù)處理?
計(jì)算題20×0年3月,A公司結(jié)賬前各科目余額如下:科目貸方科目借方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600000其他業(yè)務(wù)收入500000其他業(yè)務(wù)成本300000投資收益300000稅金及附加16000公允價(jià)值變動(dòng)損益200000銷售費(fèi)用100000資產(chǎn)處置損益250000管理費(fèi)用84000(無(wú)研發(fā)費(fèi)用)其他收益150000財(cái)務(wù)費(fèi)用20000營(yíng)業(yè)外收入100000資產(chǎn)減值損失10000其他綜合收益—營(yíng)業(yè)外支出70000所得稅費(fèi)用300000該公司企業(yè)所得稅率為25%,請(qǐng)編制以下利潤(rùn)表(簡(jiǎn)表)。20×0年3月單位:元項(xiàng)目本期金額一、營(yíng)業(yè)收入減:營(yíng)業(yè)成本稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失信用減值損失加:其他收益投資收益公允價(jià)值變動(dòng)收益資產(chǎn)處置收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加:營(yíng)業(yè)外收入減:營(yíng)業(yè)外支出三、利潤(rùn)總額減:所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)五、其他綜合收益六、綜合收益總額七每股收益
加計(jì)抵減和稅控盤維護(hù)費(fèi)抵減的增值稅稅額應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的哪個(gè)明細(xì)科目,因公司軟件無(wú)其他收益科目
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
可以放政府補(bǔ)助下面嗎
可以放政府補(bǔ)助下面