同學(xué)你好,當(dāng)月做賬全額做應(yīng)交稅費(fèi),月末不需要做結(jié)轉(zhuǎn)了,形成以后留抵即可。
老師您好:去年有個專票已入賬未認(rèn)證做賬時:借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額,貸 銀行。這個月認(rèn)證了:借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-貸抵扣進(jìn)項稅額。請問老師:還需要再做一個結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額的憑證嗎?
老師,還有個問題想請教您。比如說9月無銷項,但有進(jìn)項。我把進(jìn)項票做了認(rèn)證抵扣,當(dāng)月做賬全額做應(yīng)交稅費(fèi),月末是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)了嘛?形成以后留抵?
老師你好!7月和9月有了進(jìn)項稅額發(fā)票先做了帳,但是沒有認(rèn)證(沒有做待抵扣認(rèn)證科目),11月認(rèn)證可以吧?如果這個月認(rèn)證了但是在年末沒有銷項稅額,這個進(jìn)項稅額可以作為留底稅結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度吧?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項因為他是一張發(fā)票的進(jìn)項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師您好,我咨詢增值稅的問題。 本月(12月)發(fā)生銷項稅額9萬,進(jìn)項稅額2萬,所以本月銷項大于進(jìn)項,但是截至11月底,留抵的進(jìn)項稅額還有14萬多。 請問老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請問是用目前有的留抵稅額進(jìn)項抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會被認(rèn)為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費(fèi)用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,那形成的留抵在資產(chǎn)負(fù)債表顯示在其他流動資產(chǎn)的期末余額對嗎
同學(xué)你好,形成的留抵,可以在資產(chǎn)負(fù)債表顯示在其他流動資產(chǎn)的期末余額,也可以在應(yīng)交稅費(fèi)項目顯示。
好吧,那我的資產(chǎn)負(fù)債表顯示是在其他流動資產(chǎn)期末余額。應(yīng)交稅費(fèi)科目余額沒有顯示的。你看看這樣就是對的吧
同學(xué)你好,這樣也是對的。
好的謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。