是不是原材料少做了,補上,借原材料 貸應(yīng)付賬款,
領(lǐng)料與完工入庫導(dǎo)致生產(chǎn)成本有貸方余額,從而出現(xiàn)資產(chǎn)負債表中有在產(chǎn)品為負數(shù),怎么處理
建筑勞務(wù)公司,資產(chǎn)負債表里存貨余額是勞務(wù)成本借方余額,導(dǎo)致數(shù)額較大因為計提工資是 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款, 公司因為沒有收款和開始所以沒有確認收入。這個需要如何處理應(yīng)對處理?
之前領(lǐng)用材料做了分錄是借生產(chǎn)成本貸原材料,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本貸庫存商品貸生產(chǎn)成本,又在另外一套賬中重復(fù)做了一樣分錄結(jié)生產(chǎn)成本帶原材料,但是沒有進行結(jié)轉(zhuǎn)成本,在資產(chǎn)負債表中沒有結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本變到了在產(chǎn)品中,現(xiàn)在我要把兩套賬資產(chǎn)負債表進行合并,我要把在產(chǎn)品數(shù)據(jù)去掉,但是不平衡了,還要去掉什么
期初存貨為零,本期入庫跟出庫一致,本期的資產(chǎn)負債表里面存貨期末怎么會有余額,沒有別的科目,沒有在產(chǎn)品,只有存貨,結(jié)轉(zhuǎn)了成本
老師好,和子公司的往來原來記入其他應(yīng)收款,余額在借方,現(xiàn)在余在貸方,導(dǎo)致負債表流動資產(chǎn)為負數(shù),這個怎么處理?負債表不平
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
但一個成品的價格與原材料價格一樣也不合理呀,畢竟還有人工等其他,到底要怎么處理
你去看明細看那個是負數(shù)了,不是,
看明細科目那個是負數(shù)掛了,