同學(xué)你好 那還要去掉一個生產(chǎn)成本
制造業(yè)成本核算的問題,領(lǐng)料做會計分錄,借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品,貸原材料。生產(chǎn)入庫,借庫存商品A產(chǎn)品,貸生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品,如果當(dāng)月領(lǐng)去的原材料全部損耗掉了,是要全部結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品成本的,如果還沒有損耗,存在在產(chǎn)品,生產(chǎn)成本就有余額。怎么知道領(lǐng)去的原材料是損耗掉了,還是存在在產(chǎn)品呢?
老師,請問一下,我之前購進(jìn)材料,沒有取得發(fā)票,就暫估入賬的, 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 后來結(jié)轉(zhuǎn)的, 借生產(chǎn)成本 貸原材料 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 現(xiàn)在我確定了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)之前估多了20萬,要怎么一步步調(diào)出去
加工企業(yè),玻璃不夠,暫估著來,暫估的時候分錄是這樣的,借:原材料~玻璃,貸:公司,領(lǐng)用的時候是借:生產(chǎn)成本,貸:原材料~玻璃,入庫的時候:借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品?,F(xiàn)在準(zhǔn)備紅沖,然后我就全部做了相反的分錄,但是現(xiàn)在玻璃的庫存不對
之前領(lǐng)用材料做了分錄是借生產(chǎn)成本貸原材料,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本貸庫存商品貸生產(chǎn)成本,又在另外一套賬中重復(fù)做了一樣分錄結(jié)生產(chǎn)成本帶原材料,但是沒有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本,在資產(chǎn)負(fù)債表中沒有結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本變到了在產(chǎn)品中,現(xiàn)在我要把兩套賬資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行合并,我要把在產(chǎn)品數(shù)據(jù)去掉,但是不平衡了,還要去掉什么
暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,用到主營業(yè)務(wù)成本去了,還有一些原材料在生產(chǎn)生產(chǎn)成本里面還沒有生產(chǎn)出庫存商品,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關(guān)的分錄全部寫負(fù)數(shù),再按正確的寫一遍?這個原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
去掉了生產(chǎn)成本了,還要去掉什么,是不是還要去掉應(yīng)付賬款呀
嗯 再去掉一個應(yīng)付賬款
這兩個資產(chǎn)負(fù)債表合并,其中在產(chǎn)品金額我要去掉它,我應(yīng)該還要去掉那個科目才行,因為這個在產(chǎn)品是重復(fù)多計的,那個賬中都計了這筆借原材料帶應(yīng)付賬款,領(lǐng)用是時借生產(chǎn)成本帶原材料,然后有個賬就直接結(jié)轉(zhuǎn)了借庫存商品貸生產(chǎn)成本,另外一個賬它就沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,在資產(chǎn)負(fù)債表中變到了在產(chǎn)品中,
把多計的在產(chǎn)品去掉,怎么去掉,才行
這個直接刪除就可以了
直接刪除資產(chǎn)負(fù)債表中的在產(chǎn)品金額,那合并的資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了
你是直接合并報表還是做分錄合并
兩個賬的報表合并
多的應(yīng)付也去掉了沒有