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如何記賬,就這三張東西,希望詳細(xì)點(diǎn),摘要,科目,金額

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2025-10-24 18:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-24 18:41

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齊紅老師 解答 2025-10-24 18:53

住院費(fèi)為啥你們支付是員工嗎?工傷嗎

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快賬用戶8690 追問 2025-10-24 19:23

對,工傷,是員工

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齊紅老師 解答 2025-10-24 19:35

第一張:支付褚光平住院費(fèi) 摘要:支付褚光平工傷住院費(fèi) 科目:應(yīng)付職工薪酬 - 工傷賠償 10000.00 科目:銀行存款 10000.00 說明:工傷賠償屬于職工薪酬范疇,先通過 “應(yīng)付職工薪酬” 歸集,再支付。 第二張:付款申請單(與第一張對應(yīng),無額外賬務(wù)) 僅作為支付審批依據(jù),與第一張憑證關(guān)聯(lián)即可。 第三張:支付手續(xù)費(fèi) 摘要:支付工傷住院費(fèi)轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi) 科目:財務(wù)費(fèi)用 - 手續(xù)費(fèi) 1.00 科目:銀行存款 1.00 說明:轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)計入財務(wù)費(fèi)用。 后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)(若企業(yè)為員工繳納工傷保險,需與社保結(jié)算) 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)工傷賠償至工傷保險基金 科目:其他應(yīng)收款 - 工傷保險 10000.00 科目:應(yīng)付職工薪酬 - 工傷賠償 10000.00

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同學(xué)你好,是這樣的,期末,應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn),借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),再做,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。繳稅時再做,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款。
2022-06-11
同學(xué)你好 是新公司還是開始營業(yè)的了?分開分別建三個賬套 分別作帳,建賬做期初數(shù)就行了
2020-10-15
不能按10萬做 要按照公司 銀行基本賬戶和一般賬戶的余額做 建議你去打銀行對賬單
2021-12-25
你好 預(yù)付款不多的話 建議直接通過應(yīng)付賬款核算
2022-01-12
同學(xué)你好,理解正確。
2020-08-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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