同學(xué),你好
哪里申報(bào)的,就哪里作廢

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,電子稅務(wù)局里作廢申報(bào)在哪里作廢呀?申報(bào)信息查詢里沒(méi)有作廢的按鈕
增值稅電子普通發(fā)票如果當(dāng)月開(kāi)的想要做廢,可以做廢嗎?在哪里作廢
異地項(xiàng)目在電子稅務(wù)局預(yù)繳增值稅只能以報(bào)驗(yàn)戶登錄預(yù)繳嗎還是可以從公司電子稅務(wù)局登錄預(yù)繳增值稅?
在電子稅務(wù)局上開(kāi)了數(shù)電發(fā)票,現(xiàn)在想作廢,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局哪里地方操作作廢?
外地預(yù)繳增值稅,切換到外地的電子稅務(wù)局,如何進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記和預(yù)繳稅金
淘寶電商可直接按訂單款到賬時(shí)間和金額確認(rèn)收入嗎?這樣就不需要考慮退貨額度了
多發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬余額貸方負(fù)數(shù),企稅第二行職工薪酬第二行怎么填,按個(gè)稅還是按賬上,按賬上大于個(gè)稅,應(yīng)該怎么填
有一家小規(guī)模企業(yè),7-9月各開(kāi)具了1張發(fā)票(銷(xiāo)項(xiàng)),7月和8月各開(kāi)了2千多的正數(shù)發(fā)票,9月份只開(kāi)了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,所以7-9月收入合計(jì)及銷(xiāo)售額合計(jì)都是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)3季度增值稅報(bào)表時(shí),是否會(huì)合計(jì)負(fù)數(shù)而產(chǎn)生退稅的可能呢?我很少遇到這種情況,以前都是坐班做的一般納稅人全盤(pán)賬務(wù)處理,這種小公司的還搞不懂了,我還沒(méi)進(jìn)入稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)
老師,無(wú)票收入還需要準(zhǔn)備合同嗎?
老師您好,財(cái)務(wù)在和外賬公司做對(duì)接的時(shí)候,如果自己的公司存在少報(bào)收入的情況。那么,財(cái)務(wù)怎樣做才能最大的程度上避免自己的風(fēng)險(xiǎn)呢?
新的申報(bào),為啥老是提醒差異變化在50%以上,有問(wèn)題嗎?還是
您好,是的,理解正確,這11萬(wàn)會(huì)作為“生產(chǎn)成本-直接人工”科目的月末借方余額留在賬上,它代表的是這兩個(gè)月所有已發(fā)生計(jì)件工資中,尚未隨完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入“庫(kù)存商品”的那部分成本,也就是累計(jì)的在產(chǎn)品(包含在線半成品和未通過(guò)的廢品)所耗用的人工成本。 董效彬老師接一下哈
老師,我們公司小規(guī)模納稅人,9月銷(xiāo)售的收入,發(fā)票都沒(méi)開(kāi),這個(gè)影響報(bào)稅嗎
個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)經(jīng)營(yíng)所得核定方式的核定征收,然后不能輸入成本。這個(gè)要怎么改查賬征收
剛剛做完股權(quán)轉(zhuǎn)讓,數(shù)據(jù)是硬調(diào)的,應(yīng)收應(yīng)付,未分配利潤(rùn)也調(diào)下來(lái)了,因?yàn)椴欢?tīng)了代理記賬機(jī)構(gòu)的話,現(xiàn)在客戶回款了,按調(diào)整后的項(xiàng)目出現(xiàn)負(fù)數(shù),我該怎么辦啊,風(fēng)險(xiǎn)是不是很大啊,急急急

