老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦

老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下 我剛接手了一家綠化工程公司會(huì)計(jì),之前有筆工程款開(kāi)了發(fā)票要收款 因?yàn)檫@個(gè)工程還沒(méi)有開(kāi)工 貸了:工程結(jié)算 現(xiàn)在收到了50萬(wàn),是對(duì)方支付的預(yù)付賬款。 請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在這50萬(wàn)的預(yù)付賬款要怎么出分錄入賬才正確?。恳獩_之前開(kāi)票的款嗎?還是要單獨(dú)掛預(yù)收賬款
1.品牌授權(quán)管理費(fèi)計(jì)入什么科目,需要分期攤銷嗎、 2.加盟合作經(jīng)營(yíng)費(fèi)有45萬(wàn)計(jì)入什么科目,需要分期攤銷嗎、 3.加盟費(fèi)開(kāi)店期初是法人老婆個(gè)人賬戶對(duì)私支付的,現(xiàn)在發(fā)票以公司抬頭開(kāi)進(jìn)來(lái)了,這賬要怎么平呢? 4.經(jīng)營(yíng)中需要開(kāi)票的在開(kāi),不需要開(kāi)票的營(yíng)業(yè)款都進(jìn)了法人老婆的個(gè)人支付寶,公賬上需要發(fā)工資報(bào)稅款不夠了也是她直接私對(duì)公轉(zhuǎn)入,掛的其他應(yīng)付款,開(kāi)票的少,現(xiàn)在掛其他應(yīng)付款很多了,需要怎么處理?
會(huì)計(jì)2017年的時(shí)候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對(duì)方已經(jīng)對(duì)公付給我們公司,但是會(huì)計(jì)沒(méi)有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對(duì),直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個(gè)會(huì)計(jì),到現(xiàn)在銀行余額是對(duì)的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個(gè)賬平掉呢?
我的應(yīng)付賬款比較多,這個(gè)應(yīng)付賬款,就是我去我們商城買產(chǎn)品,差不多一兩個(gè)月讓公司開(kāi)一次發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)代理會(huì)計(jì)把這些賬作為應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來(lái),用庫(kù)存現(xiàn)金的方式,來(lái)付這個(gè)應(yīng)付賬款,分錄要不要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)?需要票據(jù)什么的嗎?我問(wèn)這邊的會(huì)計(jì)老師,她說(shuō)要把我實(shí)際付出的憑證打出來(lái),但是我實(shí)際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點(diǎn)多,不方便每一筆做,而且賬上的應(yīng)付賬款都有對(duì)應(yīng)金額發(fā)票的,公司給我開(kāi)的發(fā)票,也是打了折的,和我實(shí)際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒(méi)辦法公對(duì)公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,然后附張領(lǐng)款憑證行不行?
老師你好,我有一個(gè)問(wèn)題啊,你比如說(shuō)嗯我們新成立的企業(yè),然后自己的員工去給公司辦業(yè)務(wù),然后涉及到這個(gè)住宿,然后那個(gè)它產(chǎn)生的住宿費(fèi),然后要求住宿方給他開(kāi)發(fā)票,就是開(kāi)到公司名下,就是說(shuō)這個(gè)入賬憑證這怎么算是完整?你看公司就是給公司開(kāi)的這個(gè)住宿費(fèi)發(fā)票,這個(gè)是肯定可以入憑證的,還有就是說(shuō)這個(gè)付款方面您看我需要什么樣的憑證,是需要員工支付給住宿費(fèi)的這么一個(gè)轉(zhuǎn)賬憑證呢?還是說(shuō)嗯讓住宿方給員工開(kāi)一張現(xiàn)金收據(jù)就可以?就是說(shuō),嗯,關(guān)于住宿費(fèi)的這個(gè)完整憑證的話,發(fā)票肯定是少不了,嗯,是發(fā)票加轉(zhuǎn)賬支付的截圖憑證呢?還是說(shuō)發(fā)票加那個(gè)住宿方開(kāi)的現(xiàn)金收據(jù)就可以了?
請(qǐng)問(wèn)老師,失業(yè)保險(xiǎn)金到退休一直沒(méi)用過(guò)會(huì)退嗎?
一般納稅人交企業(yè)所得稅按季度還是按月
外貿(mào)企業(yè)申報(bào)增值稅怎么填
老師心里好煩,導(dǎo)航算個(gè)運(yùn)費(fèi),老板還要把她的親戚弄進(jìn)來(lái)一起算,登個(gè)發(fā)貨的賬,老板娘還自己登記做備忘錄,她這是明顯的不相信人
您好,老師,假定客戶在咱們公司買1000萬(wàn)的貨,對(duì)方公司的業(yè)務(wù)員吃回扣的情況,一般咋處理,從賬上來(lái)說(shuō),是這個(gè)很多,又很普遍
老師,這種情況咋處理呀
做賬的時(shí)候,怎么看自己的分錄有沒(méi)有做錯(cuò)呢?
有一家原有合伙股東,現(xiàn)其他股東退出,是做一盤(pán)內(nèi)賬好還是分開(kāi)獨(dú)立核算還合并管理報(bào)表?
@董曉彬老師接一下。謝謝
稅務(wù)要求填寫(xiě)1-9月計(jì)入成本費(fèi)用應(yīng)付職工薪酬金額,和實(shí)際發(fā)放應(yīng)付工資金額(和稅務(wù)系統(tǒng)金額一致)。怎么填寫(xiě)?賬面金額和稅務(wù)系統(tǒng)金額差一個(gè)月


出納手里未支付的費(fèi)用,需要對(duì)公轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)掛了應(yīng)付了, 盤(pán)庫(kù)的時(shí)候這個(gè)票據(jù)還需要算么?
同學(xué)你好 需要的哦
盤(pán)庫(kù)的時(shí)候放在哪塊?合適?
盤(pán)庫(kù)時(shí)不需要算這部分未支付費(fèi)用的票據(jù)(如費(fèi)用報(bào)銷單等)
就盤(pán)庫(kù)的時(shí)候不用把這些未報(bào)的算進(jìn)去對(duì)吧,
是的 這個(gè)不需要的