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老師,我單位的社保賬務(wù),做的有點糊涂了,因為今年涉及到一個醫(yī)保減半征收,還有我們二月三月是全額繳納的醫(yī)保,后面幾個月醫(yī)保又給我們多交的抵減,這些賬務(wù)有點弄不清楚了,請老師指點一下

2020-10-15 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-15 10:46

同學你好 直接沖減23月的,然后掛其他應(yīng)收款就行了

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同學你好 直接沖減23月的,然后掛其他應(yīng)收款就行了
2020-10-15
醫(yī)療保險 借管理費用—單位醫(yī)療-0.02? 貸應(yīng)付職工薪酬-0.02 工資表上的,你做了三萬? ?發(fā)放的時候你應(yīng)該是扣除了個人的款發(fā)的?? 借應(yīng)付職工薪酬?? 其他應(yīng)付款—個人社保3萬 貸銀行存款 實際繳的時候 借其他應(yīng)付款—個人社保2.7-------這里少繳了0.3萬,要退給員工 管理費用—單位社保 貸銀行存款 退員工0.3 借其他應(yīng)付款0.3 貸銀行存款0.3
2020-12-02
您好,因為所有部分都要實際支付,
2022-02-26
社?;鶖?shù)是按照工資金額來計算的,還欠公司的那就掛往來,下個月發(fā)工資的時候直接扣除就可以了
2020-03-25
學員你好,要看是因為什么原因退回來的!如果是繳多了或是減免直接沖減相關(guān)費用即可。
2020-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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