同學你好 直接沖減23月的,然后掛其他應(yīng)收款就行了
老師,我單位的社保賬務(wù),做的有點糊涂了,因為今年涉及到一個醫(yī)保減半征收,還有我們二月三月是全額繳納的醫(yī)保,后面幾個月醫(yī)保又給我們多交的抵減,這些賬務(wù)有點弄不清楚了,請老師指點一下
老師好!因為疫情的關(guān)系上半年我們學校年初沒有及時繳納教職工的社保費,財政直付的單位部分也沒有繳,后來稅務(wù)催的緊,領(lǐng)導讓我們單位個人一起交,于是三月份一下子打了十四萬多,六月份的時候稅務(wù)又退回了10萬多,請問退回來的10萬多這筆錢要怎么記賬呢?這個不能算收入吧?
老師:我們是藥店,個人獨資企業(yè),查賬征收,現(xiàn)在稅務(wù)搞檢查,叫我們統(tǒng)計醫(yī)保收入和非醫(yī)保收入,我統(tǒng)計好,把表交上去,從2019年到現(xiàn)在沒有繳納任何稅費,現(xiàn)在稅務(wù)說我們的數(shù)據(jù)不相符,說數(shù)據(jù)很亂,要來我們藥店查賬,老師稅務(wù)都查什么啊,就是一定要我們繳稅的意思嗎?她還說按照他們的數(shù)據(jù),我們要繳很多稅,我們這是一個小小的藥店,真的都是虧損,店面現(xiàn)在都縮小了,剩下80多個平米了,店租貴,每個月店員工資付完基本就剩下幾百塊,有的時候2000多塊,其他時候都是虧損
老師,您好!我單位因為社保局多收了一個職工的養(yǎng)老金,在去年12月交費時退回了,只讓我單位繳了一個差額,因為工資發(fā)放比社保繳納的早,所以沒有從個人里面扣減出來單位,這月我們發(fā)放工資補扣了這一塊養(yǎng)老金,但是出現(xiàn)“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”有了補扣的余額,我不知應(yīng)該如何做賬?
老師,您好!我單位因為社保局多收了一個職工的養(yǎng)老金,在去年12月交費時退回了,只讓我單位繳了一個養(yǎng)老金差額。因為工資發(fā)放比社保繳納的早,所以沒有從個人里面扣減出來單位,這月我們發(fā)放工資補扣了這一塊養(yǎng)老金,但是出現(xiàn)“其他應(yīng)付款-基本養(yǎng)老金”補扣的余額,我不知應(yīng)該如何做賬?
工會經(jīng)費需要職工繳納工會費嗎?使用工會經(jīng)費有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
還想問一下,基本戶計提工會經(jīng)費會計分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會賬戶分錄?工會賬戶收到工會經(jīng)費一系列會計分錄應(yīng)該怎么寫?確實不太清楚,麻煩指教
審計做的財務(wù)報表和匯算清繳報表用的準則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會計準則,所以這筆個稅返還計入其他營業(yè)收入了。申報增值稅 審計給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計準則,這筆個稅審計計入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報的收入為準, 問題1:那我們要讓審計修改個稅計入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計就是按照會計準則,審計報告上還是計入其他收益,審計報告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報都不一樣,對以后用到審計報告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請退回,款項已經(jīng)到賬了,這個分錄該怎么做呢,因為更正報表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實多繳納了,所以退回了
請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請問雙方怎么進行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤負的8萬多,是因為我做了暫估,后面呢因為我們發(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補上嗎?如果不補全面的利潤還是負的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺推廣費沒有收到平臺發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費當月取得發(fā)票,當月分攤費用,還是下月分攤費用,會計分錄怎么寫?