你好 收100 開了80的發(fā)票嗎
老師好 我們公司是小規(guī)模納稅人,有一個購銷合同發(fā)票類型是3%增值稅專票 疫情期間有政策 我開的是1%的增值稅專票 我退還客戶2%的稅款 怎么記賬
老師,我們是小規(guī)模納稅人,有客戶要求我們開三個點的增值稅專票,在小規(guī)模納稅人減按1%征稅期間,我們能去稅局申請代開3%的專票嗎?
你好,去年簽訂購銷合同,并在去年對公賬戶收到材料款,但一直沒有開票,我公司是小規(guī)模納稅人,能開具1%的增值稅專用發(fā)票嗎?
老師 你好 我們是一般納稅人,客戶是小規(guī)模納稅人,我開了增值稅專用發(fā)票給小規(guī)模納稅人的話會罰款嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現在是享受征收率1%的增值稅優(yōu)惠政策,有客戶要開專票,我們可以開1%的專用發(fā)票嗎?謝謝老師
老師,即將入職一家私營制造水表的公司就是民用的水表,今年開始也做出口了,工人大概是40多人。年銷售額大概四五千萬人民幣,家族企業(yè),,就找我會計一個人出納也兼一點,之前是代賬,今年要買廠房之前是租賃,有電子做賬系統(tǒng),我對這家公司應該重點關注哪方面的技能,因為之前我沒有參與過生產制造業(yè),但是我都學過會計學堂實操課包括生產制造的課程,我入職后應該重點關注哪些,在完成工作的同時不斷增加自己的實力
您好,請問23年4季度工資補計提在24年,那24年匯算清繳的“職工薪酬支出及納稅調整明細表”的賬載金額是填24年全年申報的工資和23年4季度補計提工資的合計數嗎,24年殘疾人就業(yè)保障金是填24年全年申報的工資和23年4季度補計提工資的合計數嗎
老師好!我朋友女兒剛剛滿18歲,在一個小公司上班,老板沒有交社保,老板一直說補500元,一直也沒補,然后就離職,現在在告那個老板,我同事以工資從微信發(fā)放為由控告老板偷稅,稅務局說已經繳納了個稅,說微信發(fā)工資也可以繳個稅,是這樣的嗎
老師,銷售貨物和購買材料時都沒有開發(fā)票和拿到發(fā)票,是不是不能算銷項稅額和進項稅額?
老師,剛接手一個新賬,那個資產負債表上的預付賬款就是應付賬款,然后做期初的時候錄入了預付賬款,現在科目余額表上的也是預付賬款,就是不知怎么轉到應付賬款上去
請問老師,取得去年的費用專票的進項,需要調減嗎?
老師,匯算清繳每個公司推的明細表都不太一樣啊。譬如有的公司有固定資產表,有的公司壓根就沒推這個表啊、
老師,您好,收到稅務局稅收風險提示函,經稅收大數據分析,我們發(fā)現您存在以下涉稅風險: "年度_企業(yè)所得稅成本、費用差異風險,2024年度-3723732.05,2023年度-4936898.51;老師,平常我們會計做賬,我還沒明白這個負數是啥意思?
我想問一下績效工資納入 社?;鶖道U納社保嘛
老師 稅務平臺 有個截止5.30日的 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報 就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
合同中貨款100包括3%的增值稅專票 因為客戶是一般納稅人可以抵扣 我開的1%的增值稅專用發(fā)票
他們拿了專票只能抵扣1%所以我給他們退了2%的稅款
那你現在給他開了價稅合計100嗎
價稅合計100元 他們按合同3%應該是抵扣稅款2.91 實際我開的是1%的專票實際抵扣0.97元
老師 是的價稅合計100
借營業(yè)外支出貸銀行存款 你開錯了發(fā)票
你們多給他開了的
他們只能抵扣1% 所以我退給客戶2% 怎么做賬不會
他們給的貨款 含稅價就是100 。怎么會開錯呢
不含稅價格是一樣的 100/1.03*1.01 你應該開給他這些 剩下的退錢
嗯 明白了 謝謝老師 做賬時借 主營業(yè)務收入貸銀行存款 直接沖收入可以嗎
不用客氣的 應該的