你好? ? 你現(xiàn)在優(yōu)惠政策是按1%? ?你如果開了3%的稅率 到時(shí)稅務(wù)局會不讓你開1%的稅率的。? 所以你要想好 。? ??
老師,我們屬于小規(guī)模納稅人,之前客戶要求開增值稅專用發(fā)票3%的,現(xiàn)在還能再開1%的嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,有客戶要求我們開三個(gè)點(diǎn)的增值稅專票,在小規(guī)模納稅人減按1%征稅期間,我們能去稅局申請代開3%的專票嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,客戶要求我們開6%專票,我們稅務(wù)代開能開出來嗎
老師我們是小規(guī)模納稅人,我們收到3%的專票,可以抵稅嗎?然后我們小規(guī)模納稅人,別人要求我們開3個(gè)點(diǎn)的專票,我們要出多少稅費(fèi)
老師請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人普票不是3%減按1%嗎?客戶要專票,我們可以開3%的專票吧,就是多交2個(gè)點(diǎn)的稅
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
意思是我只要代開了一次3%的,以后開自己普通發(fā)票也沒法享受1%的政策嗎?
你好 是的。 這個(gè)政策是截止到 2020。12月底的。 所以你要想好 。如果你代開了3% 有可能稅務(wù)局? 從現(xiàn)在開始就不讓你1%了??
好的,謝謝老師
沒事的。 希望能幫到你? 滿意請給予評價(jià)? ??