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老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),那就是借:應(yīng)交稅費(fèi)(銷(xiāo)項(xiàng)) 5萬(wàn)應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)3萬(wàn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)8萬(wàn),這樣的嗎?

2020-10-12 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-12 15:34

一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)50000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)80000 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)30000

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快賬用戶2570 追問(wèn) 2020-10-12 15:41

老師,我這有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沒(méi)有未交增值稅,除了簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)還有留底呢,本月進(jìn)項(xiàng)9萬(wàn),銷(xiāo)項(xiàng)3萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5萬(wàn),這樣的業(yè)務(wù),麻煩老師給捋下,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-10-12 15:44

一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)30000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)50000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)90000 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10000

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快賬用戶2570 追問(wèn) 2020-10-12 16:02

老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),我都沒(méi)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,可以嗎?謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-10-12 16:03

按理論上講是需要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。實(shí)際工作中可能出現(xiàn)不規(guī)范的操作。

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快賬用戶2570 追問(wèn) 2020-10-12 16:35

1、員工報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi),醫(yī)藥費(fèi) 2、食堂每月的米面糧油 3、食堂購(gòu)買(mǎi)的廚具 4、食堂用的液化氣 老師,這幾項(xiàng)都要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)度下嗎?謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-10-12 16:38

你說(shuō)的完全睚確,這個(gè)都是屬于福利費(fèi),需要通過(guò)“應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)”科目過(guò)渡一下。

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快賬用戶2570 追問(wèn) 2020-10-12 18:27

老師,1、像圖片這種應(yīng)該計(jì)入哪里?2、生產(chǎn)上購(gòu)買(mǎi)的模具都是成套的,低至四五百一套,高者三四千一套,共計(jì)10多萬(wàn),那要計(jì)入哪里合適呢?謝謝老師!

老師,1、像圖片這種應(yīng)該計(jì)入哪里?2、生產(chǎn)上購(gòu)買(mǎi)的模具都是成套的,低至四五百一套,高者三四千一套,共計(jì)10多萬(wàn),那要計(jì)入哪里合適呢?謝謝老師!
老師,1、像圖片這種應(yīng)該計(jì)入哪里?2、生產(chǎn)上購(gòu)買(mǎi)的模具都是成套的,低至四五百一套,高者三四千一套,共計(jì)10多萬(wàn),那要計(jì)入哪里合適呢?謝謝老師!
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齊紅老師 解答 2020-10-12 18:30

一、圖片中的項(xiàng)目,采購(gòu)時(shí)計(jì)入周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品,領(lǐng)用后計(jì)入成本或費(fèi)用。 二、這個(gè)是采購(gòu)時(shí),屬于原材料,領(lǐng)用時(shí)計(jì)入成本或費(fèi)用。

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快賬用戶2570 追問(wèn) 2020-10-12 22:08

1、領(lǐng)用時(shí)也就是一次攤銷(xiāo)了?2、模具怎么會(huì)是原材料?一次全領(lǐng)用了,那直接當(dāng)月計(jì)入費(fèi)用10多萬(wàn)會(huì)不會(huì)太高?謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-13 09:12

一、領(lǐng)用時(shí)可以是一次攤銷(xiāo)法處理、五五攤銷(xiāo)法處理,或者是分次攤銷(xiāo)法處理。 二、你說(shuō)的模具,金額太大時(shí),也是需要按月攤銷(xiāo)計(jì)入制造費(fèi)用——模具費(fèi)。

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快賬用戶2570 追問(wèn) 2020-10-13 09:55

老師,不明白模具為什么是計(jì)入了原材料,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-13 09:59

模具入賬時(shí),就是屬于公司原材料或輔料。就是屬于生產(chǎn)使用的材料

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一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)50000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)80000 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)30000
2020-10-12
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 13 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-08-27
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)售稅額。月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-01-05
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),是這樣結(jié)轉(zhuǎn)才是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2024-04-02
你好,做的是可以的,但是是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-05-07
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