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老是,進(jìn)項(xiàng)稅額 余額10萬。銷項(xiàng)稅額8萬,是不是現(xiàn)在要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 10 借 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷項(xiàng)稅 8 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8 這樣的話 期末未交增值稅科目 貸方余額2萬, 不用交增值稅!余額一直在貸方不影響。 如果是進(jìn)項(xiàng)8萬,銷項(xiàng)10萬, 交2萬元增值稅? 是這樣理解嗎

2023-11-30 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-30 11:56

你好,未交增值稅是借方余額2萬,表示有留底。

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齊紅老師 解答 2023-11-30 11:56

第二個(gè)是正確的需要交稅2萬。

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你好,未交增值稅是借方余額2萬,表示有留底。
2023-11-30
您好 增值稅計(jì)提是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬。
2021-06-27
有累計(jì)的也是正常的
2023-09-13
沒錯(cuò),分錄就是這么做的
2021-07-23
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 13 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-08-27
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