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老師我想問比如我這個月進(jìn)項稅額大于銷售稅額,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 7.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額 8? 那往后如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額應(yīng)該怎么處理

2022-01-05 18:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-05 18:12

進(jìn)項稅額大于銷售稅額。月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶5240 追問 2022-01-05 18:12

如果要結(jié)轉(zhuǎn)呢

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快賬用戶5240 追問 2022-01-05 18:14

這樣做分錄可以? 那往后銷項稅額大于進(jìn)項稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額應(yīng)該怎么做分錄

這樣做分錄可以? 那往后銷項稅額大于進(jìn)項稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額應(yīng)該怎么做分錄
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齊紅老師 解答 2022-01-05 18:16

是的,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該是貸方余額啊

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快賬用戶5240 追問 2022-01-05 18:19

老師,我意思是如果往后的我的銷項稅額大于進(jìn)項稅額了,那我前面應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)該怎么再結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-01-05 18:20

銷項稅額大于進(jìn)項稅額,你吧當(dāng)期銷項稅和進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,按借貸抵減后的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面

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快賬用戶5240 追問 2022-01-05 18:23

是把當(dāng)期銷項稅額和進(jìn)項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-01-05 18:24

是的,是按差額結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶5240 追問 2022-01-05 18:36

老師可以寫一下完整的分錄?

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快賬用戶5240 追問 2022-01-05 18:57

老師,還有這個月應(yīng)交稅費(fèi)稅費(fèi)是負(fù)數(shù),那應(yīng)該怎么重分類

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齊紅老師 解答 2022-01-05 19:45

就把負(fù)數(shù)稅種的余額重分類到其他流動資產(chǎn)

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快賬用戶5240 追問 2022-01-06 10:59

老師,可以把前面當(dāng)期銷項稅額和進(jìn)項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 的分錄寫一下給我?

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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:46

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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進(jìn)項稅額大于銷售稅額。月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-01-05
你好,是的,這樣做沒錯
2021-01-19
你好,你的會計處理是正確的
2024-02-29
你上期留底稅額這個結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面嗎,那這個做借銷項稅額 10貸進(jìn)項稅額,1 轉(zhuǎn)出未交增值稅9 ,上期留底1 那這個后面做借轉(zhuǎn)出未交增值稅8 貸未交增值稅8
2020-10-14
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2021-12-10
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