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比如進項8萬,銷項10萬。 請問增值稅計提是:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 2萬。 還是: 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額10萬 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅費8萬 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬。再做前面那步,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅2萬。 就是要不要把進項銷項先結(jié)轉(zhuǎn)到相反方向?還是不用?

2021-06-27 19:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-06-27 19:44

您好 增值稅計提是:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 2萬。

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快賬用戶1995 追問 2021-06-27 19:45

那如果銷項8萬,進項10萬,就不用做賬務(wù)處理吧?

頭像
齊紅老師 解答 2021-06-27 19:46

是的?銷項8萬,進項10萬,就不用做賬務(wù)處理

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您好 增值稅計提是:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 2萬。
2021-06-27
有累計的也是正常的
2023-09-13
你好,未交增值稅是借方余額2萬,表示有留底。
2023-11-30
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 13 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 13 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 10 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-08-27
沒錯,分錄就是這么做的
2021-07-23
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