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請問一下,月末進(jìn)行增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項大于銷項,分錄是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)的分錄嗎?

2022-05-07 20:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-07 20:08

你好,做的是可以的,但是是應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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快賬用戶2790 追問 2022-05-07 20:11

哦哦,就結(jié)轉(zhuǎn)到這一步分錄了嗎?其他還要做分錄嗎?或者下月還用做什么賬務(wù)處理嗎?做完這一步,我不知道接下來還需要什么賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2022-05-07 20:12

你好,我給你說一個最簡單的辦法,其實你做完銷項稅額,做完進(jìn)項稅額呀,你都不用做,你現(xiàn)在做的這個憑證為什么不用做呢?因為你坐過來坐過去,他還是在應(yīng)交稅費這個大科目的,他還是沒有跑出去應(yīng)交稅費。

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快賬用戶2790 追問 2022-05-07 22:30

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-07 22:30

祝您生活愉快開心快樂

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你好,做的是可以的,但是是應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-05-07
進(jìn)項大于銷項這筆分錄不用做的,其他正確
2020-12-03
你好,是的, 進(jìn)項大于銷項 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項大于進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-11-30
后面不需要什么分錄了的
2022-12-20
你好,這個還是需要做的
2025-01-06
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