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老師差額征收完整的賬務(wù)處理 ,謝謝

老師差額征收完整的賬務(wù)處理 ,謝謝
2020-10-09 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-09 13:19

借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷售稅額抵減 貸:銀行存款

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快賬用戶2174 追問 2020-10-09 13:48

老師是簡易交稅項目

老師是簡易交稅項目
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齊紅老師 解答 2020-10-09 13:59

簡易計稅的話也有差額納稅的,明細改成簡易計稅就行了

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快賬用戶2174 追問 2020-10-09 14:00

收到普票是可以這樣做就OK了嗎

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快賬用戶2174 追問 2020-10-09 14:01

老師這樣對的嗎

老師這樣對的嗎
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齊紅老師 解答 2020-10-09 14:16

這樣做是可以的哦

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快賬用戶2174 追問 2020-10-09 14:19

9月有一般計稅又有簡易交稅,月末結(jié)賬稅金怎么做,簡易交稅

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齊紅老師 解答 2020-10-09 14:26

簡易計稅當月不需要計提,下月上交的

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快賬用戶2174 追問 2020-10-09 14:28

那就是一般計稅項目結(jié)賬稅金一下就可以了吧

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快賬用戶2174 追問 2020-10-09 14:28

結(jié)轉(zhuǎn)稅金就可以了吧

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齊紅老師 解答 2020-10-09 14:32

對的,這樣就可以了

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快賬用戶2174 追問 2020-10-09 14:37

老師申報時是這樣填數(shù)據(jù)嗎

老師申報時是這樣填數(shù)據(jù)嗎
老師申報時是這樣填數(shù)據(jù)嗎
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齊紅老師 解答 2020-10-09 14:46

對的,這樣填寫就可以

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快賬用戶2174 追問 2020-10-09 14:49

那表四還有填一下嗎

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快賬用戶2174 追問 2020-10-09 14:49

勞務(wù)發(fā)票金額

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齊紅老師 解答 2020-10-09 14:59

有發(fā)生的數(shù)據(jù)要填寫的

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快賬用戶2174 追問 2020-10-09 15:02

老師這里填好前面應(yīng)該會自動跳的吧

老師這里填好前面應(yīng)該會自動跳的吧
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齊紅老師 解答 2020-10-09 15:09

是的,這個都是有公式的

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快賬用戶2174 追問 2020-10-09 15:15

老師填的地方對嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-09 15:25

這樣看是沒有問題的

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快賬用戶2174 追問 2020-10-09 15:26

老師這個發(fā)票是可以抵減的吧

老師這個發(fā)票是可以抵減的吧
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快賬用戶2174 追問 2020-10-09 15:28

老師在嗎

老師在嗎
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齊紅老師 解答 2020-10-09 15:29

簡易計稅的嗎?可以的

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借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷售稅額抵減 貸:銀行存款
2020-10-09
營改增后,勞務(wù)派遣的差額,像原來一樣做賬,計入收入 借:銀行存款(或相關(guān)科目)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 一、會計處理: (1)確認收入時會計處理 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--未交增值稅 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
2021-10-26
你好,會計學堂有實操課程
2021-12-02
你好; 是的; 你是差額報稅的話;就以差額來繳納增值稅的
2023-04-03
https://www.acc5.com/course/course_12504/learn/lesson_66113/ 你好!這個你可以看下課堂的課程。 比如旅游公司,收100元,然后支付給景區(qū)40,那么旅游公司按差額60計算交稅
2023-10-24
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