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老師增值稅中的應(yīng)納稅額減征額需要進(jìn)行賬務(wù)處理不?謝謝

2020-12-10 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-10 15:13

啥減免,你這個(gè)啥情況,小規(guī)模3%減按2%嗎,不做,你收入按發(fā)票做,按1%做應(yīng)交增值稅,

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快賬用戶6411 追問 2020-12-10 15:16

不是,我剛接手的賬,之前會計(jì)計(jì)提的增值稅比實(shí)際交的多計(jì)提了,我想把這個(gè)多計(jì)提的沖掉,如何做賬,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-10 15:37

需要去查下,科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉,

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啥減免,你這個(gè)啥情況,小規(guī)模3%減按2%嗎,不做,你收入按發(fā)票做,按1%做應(yīng)交增值稅,
2020-12-10
同學(xué)你好 按照實(shí)際金額來做
2022-09-13
同學(xué)您好,沒有應(yīng)交增值稅,就沒有附加稅了
2020-11-04
是的,填寫加計(jì)遞減金額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額), 貸:其他收益。
2021-08-22
這個(gè)的話可以世界應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入。
2025-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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