你好,同學(xué) 前面是正常銷項(xiàng)部分,后面是調(diào)整部分,不重復(fù)
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下 這個(gè)題目里面 關(guān)于納稅調(diào)整的銷項(xiàng)稅額 為什么還需要再單獨(dú)填寫一次呢不是重復(fù)了么
老師,新公司一般納稅人,無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆](méi)有銷項(xiàng)她帶不出來(lái),不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
你好,我有問(wèn)題想咨詢一下,2020年個(gè)稅匯算清繳重新作廢申報(bào)了,之前沒(méi)填房貸,現(xiàn)在作廢申報(bào),但是里面收入什么的不是得手填嗎,2020年有年薪,正常是單獨(dú)計(jì)稅,但是現(xiàn)在選不了這個(gè)了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有什么辦法解決嗎?年薪這個(gè)應(yīng)該怎么操作,按單獨(dú)計(jì)稅是不交稅的,現(xiàn)在選不了單獨(dú)計(jì)稅,需要補(bǔ)繳稅款,怎么操作能解決這個(gè)問(wèn)題
老師,你好,我是深圳外貿(mào)企業(yè),因?yàn)橛腥ツ甑膱?bào)關(guān)單這期才申報(bào),現(xiàn)在就需要我們報(bào)收匯情況表。我想問(wèn)一下,申匯情況表里的出口信息的出口貨物銷售額我是填整張報(bào)關(guān)單的呢,還是只填這一次需要申報(bào)的那一項(xiàng),因?yàn)檫@張報(bào)關(guān)單里面的其他項(xiàng)已經(jīng)退稅了,現(xiàn)在只有一項(xiàng)沒(méi)有退。
老師你好,小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人需要什么條件呢?老板兒營(yíng)業(yè)額沒(méi)有超過(guò)500萬(wàn)的,但是他就是由于現(xiàn)在代理一個(gè)項(xiàng)目,所以想升級(jí)為一般納稅人了,請(qǐng)問(wèn)還有什么要求不
老師好,研發(fā)樣品對(duì)外銷售的收入,轉(zhuǎn)出的研發(fā)費(fèi)用是對(duì)應(yīng)產(chǎn)品所有的還是只需要轉(zhuǎn)出材料費(fèi),我查文件只有材料費(fèi)不能享受加計(jì),那么其他費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎
知道商品名稱。HS編碼怎么查?
開(kāi)展會(huì)議購(gòu)買的投屏,計(jì)入辦公費(fèi)還是會(huì)議費(fèi)?
在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),填報(bào)所有者權(quán)益變動(dòng)表,新增的專項(xiàng)儲(chǔ)備應(yīng)該填在哪個(gè)位置?是填在所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)的其他那一欄嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)折舊完的在匯算清繳報(bào)表那里要繼續(xù)填寫嗎?因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表還是含有這個(gè)數(shù)據(jù)的
母公司員工 采購(gòu)子公司物資可以報(bào)銷在子公司嗎
24年開(kāi)銷項(xiàng)票(增值稅已交,但賬務(wù)上未做收入,未交企業(yè)所得稅)25年紅沖那一部分發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)做24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這一部分紅沖能否在24年納稅調(diào)減,還是必須得做到25年
老師。我們賬上現(xiàn)在有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。。我上個(gè)月抵扣了幾萬(wàn)元。我要從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到那個(gè)科目。好像還有留抵幾十元。請(qǐng)老師給我做下分錄?
老師這種高速公路先票還能抵進(jìn)項(xiàng)不
老師,假如我們公司給張三轉(zhuǎn)十萬(wàn),用于發(fā)放人工人的工費(fèi),張三需要給我們公司提供哪些資料?