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24年開銷項(xiàng)票(增值稅已交,但賬務(wù)上未做收入,未交企業(yè)所得稅)25年紅沖那一部分發(fā)票,請問做24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這一部分紅沖能否在24年納稅調(diào)減,還是必須得做到25年

2025-05-30 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-30 13:52

你好,這個(gè)系統(tǒng)上是默認(rèn)25年的。

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快賬用戶8180 追問 2025-05-30 13:52

意思是可以做到24年不

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齊紅老師 解答 2025-05-30 13:53

你好,可以的。但是要稅務(wù)局同意,因?yàn)楦到y(tǒng)對不上。

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你好,這個(gè)系統(tǒng)上是默認(rèn)25年的。
2025-05-30
賬務(wù)處理 沖減原收入和增值稅: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字) 調(diào)整所得稅(因原未計(jì)入企業(yè)所得稅,此處若涉及其他調(diào)整因素可相應(yīng)處理,若無則無需此分錄 ): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配 - 未分配利潤
2025-05-22
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 成本借工程施工 貸以前年度損益調(diào)整, 匯算清繳收入調(diào)減,成本調(diào)增。 紅沖金額大的有風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)局會問起來的,認(rèn)為在惡意作廢發(fā)票。
2025-05-22
開發(fā)票的籃字發(fā)票需要的 納稅調(diào)增,然后再把紅沖的那一部分納稅調(diào)減。
2025-05-29
您好,把票貼在23年賬本里,匯算清繳增1W處理
2024-05-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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