同學,你好 有這一欄的
老師:您好!請問匯算所得稅后,補交企業(yè)所得稅的情況,是通過以前年度損益科目來過渡到未分配利潤里,那么在“所有者權(quán)益變動表”表中在哪里體現(xiàn)呢? 項 目 一、上年年末余額 加:會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列) (一)凈利潤 (二)直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 1.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3.與計入所有者權(quán)益項目有關(guān)的所得稅影響 4.其他 上述(一)和(二)小計 (三)所有者投入和減少資本 1.所有者投入資本 2.股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3.其他 (四)利潤分配 1.提取盈余公積 2.對所有者(或股東)的分配 3.其他 (五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) 3.盈余公積彌補虧損 4.其他 四、本年年末余額
老師您好!請問 問題一:小企業(yè)會計準則,上一年末沒有計提企業(yè)所得稅,第二年匯算清繳繳納的稅款,直接做在未分配利潤里,在所有者權(quán)益變動表里面是不是填列在前期差錯更正那里? 問題2:上一年5萬元的費用發(fā)票第二年才拿來報銷,上一年沒有暫估入賬,直接做在未分配利潤里,在所有者權(quán)益變動表里面是不是填列在前期差錯更正那里?
認繳制企業(yè),公司章程沒有實繳資本金額且個人股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給配偶。個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓網(wǎng)上備案的凈資產(chǎn)是填寫上個月資產(chǎn)負債表中的所有者權(quán)益期末數(shù)額嗎,為正數(shù)、盈利狀態(tài),是如何影響個人所得稅、企業(yè)所得稅、印花稅等計算的,可以了解一下怎么算嗎?謝謝個人股東變動情況報告表中的股權(quán)原值、凈資產(chǎn)份額如何填寫?轉(zhuǎn)讓認繳部分還需要繳納個人所得稅、印花稅、企業(yè)所得稅嗎,還是原值、每股凈資產(chǎn)(凈資產(chǎn)份額)都填0元,應(yīng)納稅所得額也填0元嗎?謝謝
老師,在編制所有者權(quán)益變動表時,未分配利潤總額與資產(chǎn)負債表中的數(shù)額差異正好是繳納的2022年度的所得稅匯算清繳的金額,請問一下這個差異金額該怎么處理啊,如何填報在所有者權(quán)益變動表中
想問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳需要財報年報,年報中的所有者權(quán)益變動表,未分配利潤填在哪行呢?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費用當中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗合格后就可以包裝出貨了!對方開具了加工費發(fā)票,不想入委托加工物資這個科目,能不能付了加工費就入制造費用-外發(fā)加工費,這樣可以嗎? 謝謝老師指導!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個稅?
微信、支付寶收款計入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?
你好老師 個人出租房屋給一般納稅人能去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票嗎
為什么籌資費用5萬元不能抵稅?
公司慰問生病員工的慰問金要怎么做賬?
老師,庫存盤盈金額大要怎么做賬呢
老師您好 端午安康 我想導出明細賬 在文件里沒有導入導出的選項呀
老師,怎么填,只有這幾個
同學,你好 所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)? ?其他