借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 做的這個(gè)嗎 借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù)
20年5月份補(bǔ)交20年一季度的環(huán)保稅,產(chǎn)生了滯納金,并把滯納金與稅款都計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)里面,這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)整?
我應(yīng)該調(diào)整個(gè)報(bào)表,這樣11月份出現(xiàn)欠繳,12月份出現(xiàn)多繳!稅款是一樣的不用補(bǔ)!但是滯納金11月到現(xiàn)在205天,太不合理!怎么做能只收一個(gè)月的滯納金,繳款金額在12月份的屬期交了
您好,請(qǐng)問去年有一筆補(bǔ)交個(gè)人所得稅+滯納金的正確科目是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,借:營業(yè)外收入-滯納金,貸:銀行存款,但都做錯(cuò)成了借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款了,現(xiàn)跨年了應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師好 我發(fā)現(xiàn)去年應(yīng)交稅費(fèi)教育費(fèi)附加應(yīng)該繳納100 滯納金繳納10元 但是去年這110元都計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)教育費(fèi)附加這個(gè)科目里 我想調(diào)整一下 把應(yīng)計(jì)入營業(yè)外支出 滯納金的10元調(diào)整出來 應(yīng)該如何更改賬務(wù)呢
小規(guī)模納稅人,9月份季報(bào)的生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅未申報(bào) 產(chǎn)生了應(yīng)納稅額和滯納金,12月份年度匯算清繳后應(yīng)納稅額退回,不需要繳納稅費(fèi),滯納金怎么辦,還需要交嗎
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問這105是怎么算出來的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號(hào)是不是就不能用了
補(bǔ)交后只做了借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,沒把滯納金計(jì)入營業(yè)外支出,本月想改過來
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)
摘要應(yīng)該怎么寫合適?
你好 調(diào)整繳納的滯納金
好的,謝謝
不用客氣的 應(yīng)該的