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小規(guī)模納稅人,9月份季報的生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅未申報 產(chǎn)生了應納稅額和滯納金,12月份年度匯算清繳后應納稅額退回,不需要繳納稅費,滯納金怎么辦,還需要交嗎

2022-01-12 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-12 11:56

同學你好 滯納金計入營業(yè)外支出

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快賬用戶2236 追問 2022-01-12 12:09

老師 我知道滯納金計入營業(yè)外支出, 因為做了年度匯算清繳,原本該繳納的稅費退稅抹平了 現(xiàn)在這個滯納金沒有繳納 電子稅務局上沒有滯納金繳納的程序 這個該怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-01-12 12:18

同學你好 這個調增就可以了

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快賬用戶2236 追問 2022-01-12 12:19

怎么調增 怎么操作調增

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齊紅老師 解答 2022-01-12 12:22

納稅調整明細表調增

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快賬用戶2236 追問 2022-01-12 13:10

這個滯納金是不是要去稅局繳納,電子稅務局上沒有繳納的程序

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齊紅老師 解答 2022-01-12 13:20

電子稅局沒有就要去稅局

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同學你好 滯納金計入營業(yè)外支出
2022-01-12
滯納金是由于22年的企業(yè)所得稅未及時繳納而產(chǎn)生的,因此它應該與22年的企業(yè)所得稅一起進行處理。在會計分錄中,您已經(jīng)將滯納金和企業(yè)所得稅一起記入了“以前年度損益調整”科目,這是正確的。 關于滯納金在稅務報表中的處理,由于滯納金是22年產(chǎn)生的,因此它應該被納入22年的企業(yè)所得稅年報中進行納稅調整。即使23年的企業(yè)所得稅匯算清繳還未完成,滯納金也不應該被納入23年的年報中。 您需要將滯納金759.73元在22年的企業(yè)所得稅年報中進行納稅調增。 關于您提到的A105000表的問題,第19行和第20行通常與稅收調整項目有關。您需要根據(jù)實際情況填寫這些行次,確保所有稅收調整項目都被正確反映。
2024-03-26
你好!跨月了只可以來紅字發(fā)票沖回
2022-12-29
這個可以計入營業(yè)外支出的,退回的,可以沖減所得稅費用
2020-10-08
是的,需要更正申報的哈
2022-10-25
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