你好!優(yōu)惠券之前你們怎么做的會計處理?
餐飲業(yè)一般納稅人,放棄免稅政策??腿讼M102元,免單10元,優(yōu)惠20元,抹零2元,實際收到70元,會計分錄怎么做,報稅按照哪個金額報稅
請問餐飲店營業(yè)收入9萬,優(yōu)惠金額4000元,贈送金額3000元,折扣金額500元,抹零1.5元,怎么做分錄?
新開的餐飲業(yè),1號收到營業(yè)收入5000元,其中有500元是折扣優(yōu)惠的金額,可以做以下的分錄嗎? 發(fā)生時 借:應(yīng)收賬款4500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -500 主營業(yè)務(wù)收入:4500 收到款時 借:銀行存款4500 貸:應(yīng)收賬款4500
老師,請問一下,我公司為KTV行業(yè),有會員卡充值贈送的業(yè)務(wù),例如:會員現(xiàn)金充值1000元,贈送金額為200元,我做分錄為 借:庫存現(xiàn)金 1000元 銷售費用 200元 貸:預(yù)收賬款 1200元 在會員消費的時候消費了500元, 消費我怎么做分錄 不考慮稅務(wù)問題
老師,出口收入只有委托出口也必須要勾上自營出口收入嘛?這是為什么
老師第2題中,收到上一年的違約金,怎么沒加到收入里呢?
個體核定征收,今年同期開票額比去年開票額高稅務(wù)稽查怎么處理
老師,小微企業(yè)所得稅申報,實際支付:代扣個人社保及公積金1~8個月2005x8個月=16040 銀行支付工資:10995x8個月=87960合計:104000 個稅申報13000x8個月=104000, 實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬104000 對嗎? 但為什么會有提示:您填報已發(fā)放工資薪金大于本年《個人所得稅申報表》申報工資薪金支出累計13000元,請確認本欄數(shù)據(jù)填寫是否正確,并按稅法申報個人所得稅呢?
老師你好 幾年前收到客戶的定金7萬,現(xiàn)在客戶不要貨了。雙方協(xié)議退回萬,剩余的六萬不再退回。請問不再需要開票,繳納增值稅嗎?怎么做賬務(wù)處理
老師,個稅完稅憑證在哪里可以補打,我10月繳的9月個稅,點進去查詢不到
老師,委托出口的也要勾上自營出口收入嘛?受托代理表明細是委托方要申報還是受托方要申報?
老師,房屋租賃公司,租戶直接掃的業(yè)務(wù)員個人微信付的房租,業(yè)務(wù)員又用其中一部分付了房屋消殺費,剩下錢入的工戶,這筆費用我怎么做分錄?幫我整理一個完整的會計分錄,謝謝
老師,我們公司在外地租了一個倉庫,開進來的房租發(fā)票可以抵扣嗎
購買一套監(jiān)控9萬5元,后期收到發(fā)票摘要怎么寫,怎么做賬
就是不知道怎么做?請老師幫忙解答一下
你好!那發(fā)票是怎么開的知道嗎? 優(yōu)惠和贈送部分開發(fā)票了嗎?
都沒開發(fā)票
這是收銀系統(tǒng)上的明細
你好! 借:銀行存款等 銷售費用—推廣費(優(yōu)惠金額4000元,贈送金額3000元) 銷售費用—折扣(折扣金額500元,抹零1.5元,) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
好的,謝謝老師
老師,如果優(yōu)惠券發(fā)放的時候就做賬,是不是可以這樣做? 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款—優(yōu)惠券
消費的時候再做: 借 其他應(yīng)付款—優(yōu)惠券 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
你好!一般是做預(yù)收賬款
老師,如果只是用優(yōu)惠券抵貨款,那發(fā)出優(yōu)惠券時可以不用做賬,等消費時直接做銷售費用—促銷費,是這樣嗎?
你好!至少要計一份臺賬
老師,要是餐飲店給客人使用的是代金券,又如何做賬?
你好!計入銷售費用—招待費