您好 這個季度開了32 萬發(fā)票 按照32萬交稅
小規(guī)模 季度發(fā)票是32萬 需要交什么稅 稅率是多少 核定征收
小規(guī)模季度30 萬發(fā)票增值稅免稅,如果這個季度我開了32 萬發(fā)票,請問是交稅是按照多少征收?2萬還是32萬?
小規(guī)模季度不超30萬,不用交增值稅,地稅,那如果有代開專票,代開10萬收入,交10萬收入??稅率,那如果這個季度代開10,開普票22萬呢,加起來這個季度共開了不含稅32呢,是不是要交增值稅?
一個季度總收入32萬,其中2萬是大豆油發(fā)票,30萬是蔬菜發(fā)票,那這季度共交多少增值稅
小規(guī)模納稅人,1季度和2季度都沒超過30萬(有未開票申報),3季度我普票開了32萬,(其中沖銷1季度和2季度的未開票10萬元),我3季度實際銷售是32-10=22萬,那我3季度需要交稅嗎,這個開發(fā)票超過30萬有影響沒有?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
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不是按照超出的2萬交稅,老師? 請問老師,我的大額采購發(fā)票需要年末才匯總開來。 哪些可以作為成本核算抵所得稅?除了工地上的臨時工工資,還有哪些呢?
不是按照超出的2萬交稅 大額采購發(fā)票需要年末才匯總開來 匯算清繳前可以做成本核算抵減企業(yè)所得稅 工資 水電費 輔材
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問