您好 這個(gè)季度開了32 萬發(fā)票 按照32萬交稅
小規(guī)模 季度發(fā)票是32萬 需要交什么稅 稅率是多少 核定征收
小規(guī)模季度30 萬發(fā)票增值稅免稅,如果這個(gè)季度我開了32 萬發(fā)票,請(qǐng)問是交稅是按照多少征收?2萬還是32萬?
小規(guī)模季度不超30萬,不用交增值稅,地稅,那如果有代開專票,代開10萬收入,交10萬收入??稅率,那如果這個(gè)季度代開10,開普票22萬呢,加起來這個(gè)季度共開了不含稅32呢,是不是要交增值稅?
一個(gè)季度總收入32萬,其中2萬是大豆油發(fā)票,30萬是蔬菜發(fā)票,那這季度共交多少增值稅
小規(guī)模納稅人,1季度和2季度都沒超過30萬(有未開票申報(bào)),3季度我普票開了32萬,(其中沖銷1季度和2季度的未開票10萬元),我3季度實(shí)際銷售是32-10=22萬,那我3季度需要交稅嗎,這個(gè)開發(fā)票超過30萬有影響沒有?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
不是按照超出的2萬交稅,老師? 請(qǐng)問老師,我的大額采購發(fā)票需要年末才匯總開來。 哪些可以作為成本核算抵所得稅?除了工地上的臨時(shí)工工資,還有哪些呢?
不是按照超出的2萬交稅 大額采購發(fā)票需要年末才匯總開來 匯算清繳前可以做成本核算抵減企業(yè)所得稅 工資 水電費(fèi) 輔材
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問