你好,如果這個(gè)季度代開10,開普票22萬,這種情況需要按32萬全額計(jì)算繳納增值稅
小規(guī)模季度不超30萬,不用交增值稅,地稅,那如果有代開專票,代開10萬收入,交10萬收入??稅率,那如果這個(gè)季度代開10,開普票22萬呢,加起來這個(gè)季度共開了不含稅32呢,是不是要交增值稅?
您好,請問小規(guī)模納稅人季度普票不超30萬免增值稅,包含申請代開專票嗎,如果加上申請代開的超30萬,是否全部要交增值稅,謝謝
小規(guī)模,一個(gè)季度30萬以內(nèi)是免征增值稅,而一個(gè)季度內(nèi)普票開了28萬,去稅務(wù)局代開專票10萬,專票十萬已經(jīng)交了增值稅,那這個(gè)普票28萬還會不會免征增值稅?
小規(guī)模是不是不管開專票還是普票,如果季度超30,月超10萬,都是要交增值稅的?
小規(guī)模納稅人是季度30萬以內(nèi)如果全部是開普票的話是年增值稅的,30萬以內(nèi)如果開了專票,專票按開票的稅率繳納增值稅,普票不用交稅,比如這個(gè)季度如果我開了25萬的票,其中普票開了10萬,3個(gè)點(diǎn)的專票開了15萬,那我要繳納15×3%=0.45萬的增值稅,對不?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
小規(guī)模都是季報(bào)增值稅,地稅,沒有每月的吧?
你好,相關(guān)地方稅款可能按月,也可能按季度的
這里寫月10萬,是什么意思
你好,如果按月申報(bào),就是低于10萬免征相關(guān)稅款 如果是按季度申報(bào),就是按低于30萬的標(biāo)準(zhǔn)