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請問跨月增值稅專用發(fā)票開具紅字發(fā)票時(同時開藍字發(fā)票),沒有自動抵減增值稅相關稅額,那么交納的增值稅怎么做分錄?(下月申報結(jié)束要辦退稅?)

2020-09-29 12:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-29 12:44

你申報增值稅這個按藍字交稅???借未交增值稅貸銀行,去稅局大廳申報,這個紅字發(fā)票上傳嗎,這個一般是抵減后面需要交增值稅,不會退稅

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你申報增值稅這個按藍字交稅???借未交增值稅貸銀行,去稅局大廳申報,這個紅字發(fā)票上傳嗎,這個一般是抵減后面需要交增值稅,不會退稅
2020-09-29
那個不能申請退稅的哈,只能繼續(xù)留底
2024-03-05
你好,不用的,在上一個月做進項轉(zhuǎn)出就可以。
2021-11-12
同學,你好,你按發(fā)票走,先把紅票做紅字分錄,就是和你開出來的分錄是一樣的,就是金額都是負數(shù),然后你重新開的蘭字發(fā)票再重新做一次就行了,一正一負就還是平的
2021-12-22
同學你好 借,應交稅費一應增一進項,負數(shù) 貸,應付賬款等,負數(shù) 在申報時填入進項稅額轉(zhuǎn)出項中;
2021-02-07
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