學(xué)員您好,本月不用處理上月已交的增值稅的,因?yàn)檫@筆稅錢是該交的 本月先開紅字,后又重新開票,假設(shè)紅字和重新開票的金額是相等的,那這筆業(yè)務(wù)在本月沒有產(chǎn)生稅額,而稅在上月已經(jīng)交了,處理完畢了已經(jīng) 代入數(shù)字你可能更好理解,上月假設(shè)開了500元發(fā)票,且已交稅。本月開紅字500,又重新開發(fā)票500,那這個(gè)業(yè)務(wù)總共開了三次發(fā)票,合計(jì)金額就是500,且500在上月也已交稅了,這個(gè)月就不用再另外處理了
上月開具增值稅發(fā)票,已入賬并報(bào)稅。會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款 1000000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 本月客戶說發(fā)票信息已變更,需要重新開具,我已在發(fā)票系統(tǒng)上申報(bào)了紅字發(fā)票,然后接下來本月如何做賬?
老師,上月開了專票,增值稅已經(jīng)上了,但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上月的有張票開重復(fù)了,這個(gè)月要紅沖,那已經(jīng)交了的增值稅怎么處理?有什么影響?
老師9月開的票10月繳稅時(shí)已經(jīng)繳納過增值稅了,但是發(fā)票又退回來沖紅重開了,這個(gè)月的增值稅怎么處理
增值稅專用發(fā)票隔月退回已開紅字信息表,但沒開發(fā)票,怎么處理
上月已開增值稅專用發(fā)票,已交稅,本月發(fā)票退回開紅字發(fā)票沖銷,后又重新開發(fā)票,請(qǐng)問本月交稅時(shí)怎么處理上月已交的增值稅嗯。
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了