對(duì)的,同學(xué),你的理解是正確的
請(qǐng)問(wèn)老師,本月開(kāi)的紅字銷(xiāo)售增值稅專(zhuān)用發(fā)票在增值稅申報(bào)表附表一中怎么填?是直接在“開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票”銷(xiāo)售額中沖減嗎?
請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表附列(一)中,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票和開(kāi)具其他發(fā)票的銷(xiāo)售額為什么會(huì)自動(dòng)顯示出來(lái)不用自己填?
老師早上好!請(qǐng)問(wèn)我本月開(kāi)的有作廢發(fā)票,填增值稅納稅申報(bào)附表一,開(kāi)據(jù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票欄,填實(shí)際銷(xiāo)售額是嗎
發(fā)票紅沖,購(gòu)買(mǎi)方取得專(zhuān)用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買(mǎi)方在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》,然后是不是把信息表給到銷(xiāo)貨方,由銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票,再給到購(gòu)買(mǎi)方
紅沖上月開(kāi)具的發(fā)票后,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)中怎么填?是把當(dāng)月開(kāi)具的增值稅專(zhuān)票里相對(duì)應(yīng)的稅率的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去紅沖掉的銷(xiāo)售額和稅額嗎?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷(xiāo)售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷(xiāo)售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶(hù)可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫(xiě)調(diào)增項(xiàng)目?