你好,不用的,在上一個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以。
上月憑證是: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額_內(nèi)銷_認(rèn)證 抵 扣 貸:應(yīng)付賬款 這張發(fā)票上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是由于發(fā)票有問(wèn)題,又讓開了紅字發(fā)票,藍(lán)字發(fā)票也開了,那紅字發(fā)票怎么做賬
稅務(wù)申報(bào)增值稅申報(bào)上月已經(jīng)按紅字信息表轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,本月收到紅字發(fā)票還需要認(rèn)證這張發(fā)票嗎?如果認(rèn)證了下月增值稅申報(bào)的時(shí)候不在填寫進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)檢驗(yàn)過(guò)不去
請(qǐng)問(wèn):一般納稅人發(fā)生銷售折讓,購(gòu)買方取得發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,填開《信息表》時(shí)填寫了對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息!次月 還可以在勾選平臺(tái)看到這張藍(lán)字發(fā)票并認(rèn)證這張被開過(guò)紅字發(fā)票的藍(lán)字發(fā)票嗎? 次月申報(bào)增值稅時(shí),信息表對(duì)應(yīng)的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”填列嗎?
老師,上個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候紅字發(fā)票的銷項(xiàng)稅額自動(dòng)跳出,所以報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)月才收到這個(gè)紅字發(fā)票,還有藍(lán)字發(fā)票,那這個(gè)月認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候只要認(rèn)證藍(lán)字發(fā)票嗎?紅字發(fā)票怎么處理呢
收到一張紅字增值稅專用發(fā)票,除了做賬,他這個(gè)紅字發(fā)票要認(rèn)證嗎?申報(bào)的時(shí)候要怎么特別處理嗎?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
這個(gè)月收到發(fā)票,你把它放到上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面。