你好 你們這個成本發(fā)票后期還會補(bǔ)開給你們不 。 如果后期能開就暫估入庫入賬 。借庫存商品 -暫估貸銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn)按你實際銷售的數(shù)量*成本價 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 同時做收入處理。
老師暫估入庫的砂石,領(lǐng)用砂石也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是最終來的發(fā)票,砂子來了,石子沒有來,那這個暫時估的分錄怎么辦,來的是砂子跟磚。但是之前石子領(lǐng)用了
老師好,我公司開出去沙子石子的發(fā)票,但是沒有開回來相應(yīng)的成本票,那我結(jié)轉(zhuǎn)庫存的時候該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,砂石子,購進(jìn)回來沒有收據(jù)和發(fā)票,怎么入庫存,銷售出去就要開發(fā)票的,那個成本又怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,我們是是凍品公司的,這是我們的外賬因為外賬沒有進(jìn)銷存系統(tǒng)的,就很快發(fā)票做賬而已,但是我們是有庫存的企業(yè),這樣采購進(jìn)來不能全部結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?但是又沒有進(jìn)項存很快出庫來結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣我要怎么結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)多少呢?
老師,我們銷售材料,用的進(jìn)銷存系統(tǒng)。問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本的事。正常情況下,我們當(dāng)月銷售,按出庫的累計庫存就可以結(jié)轉(zhuǎn),但現(xiàn)在涉及有一部分開了票,有一部分還未開票,還有一部分不開票,我這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?~~我是想按開發(fā)票對應(yīng)的來結(jié)轉(zhuǎn)成本,但太多了,也剔不出來,假如我按出庫一起結(jié)轉(zhuǎn),會不會有啥問題
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購買進(jìn)來的魚,放在魚塘里,客戶購買釣魚票,我購入進(jìn)來的魚入什么會計科目, 我賣出出的釣魚票入什么會計科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時候預(yù)提了4000多,然后今年的時候2月份的時候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個題目都是一般納稅人,一個進(jìn)項稅計入一個不計入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報第一欄次營業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費,做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報的財務(wù)報表不就都要更正了
老師請問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報銷有加油的票可以入費用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?